你好,不能一次性計(jì)入的,因?yàn)槭欠执晤I(lǐng)用
請(qǐng)問(wèn)老師:我公司購(gòu)入30瓶茅臺(tái)用于招待,46000元,已取得對(duì)方開局的茅臺(tái)酒發(fā)票,我可以計(jì)入管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?是否合理。
老師,公司買酒的發(fā)票,計(jì)入管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi),是專票,招待費(fèi)不是不能抵扣麻,直接計(jì)入費(fèi)用含稅價(jià)么
購(gòu)買的白酒用于招待,收到的專票,不能抵扣,做賬的時(shí)候是價(jià)稅合計(jì)的金額記入招待費(fèi)么。 比如:專票價(jià)407.08,稅52.92,合計(jì)460 是不是借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)460
業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整,是指銷售費(fèi)用下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和管理費(fèi)用下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?就是兩個(gè)合計(jì),而不是單純的一個(gè),對(duì)嗎?
這個(gè)酒的發(fā)票是13920,一次性進(jìn)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),多不多,合不合理?
請(qǐng)問(wèn)建筑施工工程可以開人工費(fèi)發(fā)票嗎?
想了解一下圖片中核查重點(diǎn)2,為什么要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?自產(chǎn)自銷免稅農(nóng)產(chǎn)品稅局系統(tǒng)可以勾選抵扣,現(xiàn)在不能抵扣?
布電工程因之前購(gòu)買電線已經(jīng)計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了 后續(xù)在結(jié)算電工的勞務(wù)費(fèi) 那電工的勞務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目
我是商貿(mào)企業(yè)對(duì)方開票來(lái)給我寫的單位是千克,我開出去開公斤可以嗎?
公司貸款買車,車12要,還貸款要還15萬(wàn),寫怎么做賬
老師好,公司租賃房屋,合同簽訂租賃日期為2025.8.1-2027.7.31,其中2025.8.1-2025.10.31為免租期,承租方轉(zhuǎn)了半年的租金,這個(gè)情況需要怎么開具發(fā)票,會(huì)計(jì)賬上需要怎么處理,稅務(wù)上又需要怎么處理呢,麻煩老師幫忙解答一下呢
老師:公司為員工申報(bào)個(gè)稅時(shí)老師:開專票時(shí)沒有購(gòu)買方的地址電話可以開票嗎
你好老師,我們的外部市場(chǎng)服務(wù)商,我們要補(bǔ)貼他1萬(wàn)元,用于他開發(fā)市場(chǎng)業(yè)務(wù)招待,他招待了客人,拿來(lái)餐票,我們內(nèi)部寫一份說(shuō)明讓領(lǐng)導(dǎo)簽字后,可否直接轉(zhuǎn)給他個(gè)人
關(guān)于公允模式下投房的處置,公允價(jià)值變動(dòng)損益到底是計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本還是其他業(yè)務(wù)收入,注會(huì)和稅務(wù)司師講的不一樣,哪個(gè)是對(duì)的。還是說(shuō)考試大綱就不一樣
老師您好!增值稅一般納稅人登記表在哪查詢下載
我的意思是一個(gè)月,領(lǐng)用白酒,然后金額是13920,這個(gè)13920全做業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額多不多,合不合理?
你實(shí)際上是一次性領(lǐng)用的,那么就可以一次性扣除
那我不從庫(kù)存商品過(guò)渡了,直接就計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以嗎?
你好可以的沒問(wèn)題