你勾選提交上去了嗎,同學(xué)
老師,你好,我想問下,我是技術(shù)服務(wù)業(yè),一般納稅人,我在進項勾選的時候,多選了,已經(jīng)統(tǒng)計了,我撤銷統(tǒng)計后,怎么看不到我之前要勾選的發(fā)票了?因為系統(tǒng)的原因嗎?
老師 就是我沒想問一下 我增值稅勾選時多勾選了,已經(jīng)簽字了 這個報表怎么填呢,就是這個進項稅額不能抵扣 ,,我勾選了
老師,想問下我有兩張9月份外面開的增值稅專票6000不含稅5309.74稅額690.26,我已經(jīng)在勾選平臺剛剛勾選了。我報稅時候在增值稅納稅申報表二里面填的是本期申報本期抵扣份數(shù)2金額5309.74稅額690.26,銷售發(fā)票的稅額是2425.87但是在主表還顯示的應(yīng)納稅額合計是2425.87 2425.87都是簡易計稅的稅額。想問問為啥沒有把進項稅690.26減掉呢
你好老師,我想問一下,這個進項稅額,在勾選統(tǒng)計那邊是21000多,但是在增值稅申報表里為啥是6000多呢?這是啥原因?我該怎么改?謝謝
有豐富實操經(jīng)驗的老師回答一下:每年匯算清繳之前,財務(wù)應(yīng)該準(zhǔn)備哪些工作?準(zhǔn)備好之后在申報的過程中要注意哪些問題?申報結(jié)束后還要做什么工作嗎?這個所得稅平時應(yīng)該怎么籌劃,可否講3個或以上的案例?
綠化公司購進苗木時是免稅,再銷售時能開免稅?
老師你好!年度增值稅報表,需要老師解讀一下,關(guān)于年度增值稅是幾欄次,關(guān)于25.27 30這幾欄次反應(yīng)的是什么數(shù)據(jù)
小規(guī)模開25700元發(fā)票,有20萬進項發(fā)票,還需要交稅多少
給客戶退款,沖減主營業(yè)務(wù)收入,借主營業(yè)務(wù)收入貸方負(fù)數(shù),貸銀行存款貸方正數(shù),這樣對嗎
核算2025年07月份委外加工成本,我只核算了入貨成本,7月結(jié)余知道數(shù)量。6月有數(shù)量,但是沒有產(chǎn)品價值單價,因為7月前沒有核算成本,全盤也沒有設(shè)委外加工科目,就只有一個加工費。這辦好呢,我直接用財務(wù)賬套里的金額,和業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的庫存數(shù)量,作為6月末的庫存,但是財務(wù)賬套里的金額包含材料吧,那我怎么除呢
這個答案里面說自然人平均每個月租金不超過10萬的情況下是免征增值稅的。比如說個人出租個人住房月租金沒有超過10萬塊錢,是不是也免稅呢。如果月租金是20萬的話,又該怎么算呢?還有個1.5%優(yōu)惠的增值稅率是怎么算的?搞不靈清了,幫我一下
固定股利支付率政策是什么意思?為什么能使股利與公司盈利緊密結(jié)合?
這個年付現(xiàn)成本3000是什么意思,為啥在計算第3和第5的時候要把這3000考慮進去,可否講講其中的原理
這道題答案不對吧?幫我分析一下,謝謝。
已經(jīng)確認(rèn)統(tǒng)計了呀
同學(xué),你們確認(rèn)統(tǒng)計生成的數(shù)據(jù)上面是多少
都已經(jīng)確認(rèn)統(tǒng)計完了,不知道問題出在哪兒了
應(yīng)該是系統(tǒng)的問題,你上面認(rèn)證我看也沒有錯,現(xiàn)在稅務(wù)局系統(tǒng)升級
好的老師,我也覺得操作沒啥問題,我明天再進去看看吧
好的呢,風(fēng)水寶地,祝你生活愉快