你好,實際發(fā)生的盤虧損失,不需要調(diào)整
老師好,請問存貨盤虧,金額達到15萬,計入營業(yè)外支出,匯算調(diào)增后,涉及增值稅這塊嗎?
人為造成的盤虧,計入營業(yè)外支出,所得稅匯算清繳要調(diào)增嗎?
匯算清繳盤點大額盤虧計入營業(yè)外支出,匯算清繳怎么辦,只能按賬上數(shù)額填入營業(yè)外支出嗎,我新入職不了解
老師,存貨盤虧的營業(yè)外支出,匯算清繳要調(diào)增?
一般人出售自用固定資產(chǎn),虧損,計入營業(yè)外支出了,匯算清繳時營業(yè)外支出需要調(diào)增嗎
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領用已計提過減值準備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準備20,全部領用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢