你好,可以隨便買一臺。
1.資料:東南洗衣機廠為增值稅一般納稅人,主要從事洗衣機的生產(chǎn)和銷售,公司地址:廣州市番禺區(qū)南橋街xxX號主管稅務機關(guān):廣州市番禺區(qū)市橋稅務局、統(tǒng)一社會信用代碼:322199863323683865,開戶銀行:工行廣州番禺市橋支行22132456874323.公司聯(lián)系電話:020-84712083,公司法定代表人為劉芳、財務負責人為張明,稅務會計為黃玉珍。該公司201年7月月初有留抵稅額6500元,本月發(fā)生以下經(jīng)營業(yè)務。(1)7月2日外購洗衣機主要生產(chǎn)材料電動機一批,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票注明買價20萬元、適用稅率13%增值稅稅額2.6萬元,款項已付。(2)向本市一超市銷售A型號洗衣機100臺,出廠不含稅單價為2000元。因該公司一次付清貨款,洗衣機廠給予其3%的折扣再加送2臺同型號洗衣機的優(yōu)惠,開具增值稅專用發(fā)票并收款入賬,該型號洗衣機單位生產(chǎn)成本為1200元(3)外購零配件一批,取得的防偽稅控增值稅專用發(fā)票上注明價款10萬元、適用稅率13%,專用發(fā)票未通過認證,款項已付。(4)采取分期收款方式向外地某批發(fā)商按照出廠價格銷售A型號洗衣機1000臺,合同約定本月收款一半,
我們公司到政府那里中標了一個種植水稻的項目,主要是基礎(chǔ)建設(shè)及購買農(nóng)機,實施項目中規(guī)定要成立一個農(nóng)機專業(yè)合作社獨立的,農(nóng)用車公司去購買的付的款,還沒有開發(fā)票,政府要求買車的發(fā)票開到農(nóng)機專業(yè)合作社的名稱上,這個開發(fā)票有什么辦法可以合理合法的嗎?
1.資料:東南洗衣機廠為增值稅一般納稅人,主要從事洗衣機的生產(chǎn)和銷售,公司地址:廣州市番禺區(qū)南橋街xxX號主管稅務機關(guān):廣州市番禺區(qū)市橋稅務局、統(tǒng)一社會信用代碼:322199863323683865,開戶銀行:工行廣州番禺市橋支行22132456874323.公司聯(lián)系電話:020-84712083,公司法定代表人為劉芳、財務負責人為張明,稅務會計為黃玉珍。該公司201年7月月初有留抵稅額6500元,本月發(fā)生以下經(jīng)營業(yè)務。(1)7月2日外購洗衣機主要生產(chǎn)材料電動機一批,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票注明買價20萬元、適用稅率13%增值稅稅額2.6萬元,款項已付。(2)向本市一超市銷售A型號洗衣機100臺,出廠不含稅單價為2000元。因該公司一次付清貨款,洗衣機廠給予其3%的折扣再加送2臺同型號洗衣機的優(yōu)惠,開具增值稅專用發(fā)票并收款入賬,該型號洗衣機單位生產(chǎn)成本為1200元(3)外購零配件一批,取得的防偽稅控增值稅專用發(fā)票上注明價款10萬元、適用稅率13%,專用發(fā)票未通過認證,款項已付。(4)采取分期收款方式向外地某批發(fā)商按照出廠價格銷售A型號洗衣機1000臺,合同約定本月收款一半,百度網(wǎng)友a
甲商場為增值稅一般納稅人,主要經(jīng)營辦公設(shè)備、家用電器和電子產(chǎn)品的零售業(yè)務。2019年12月甲商場有關(guān)經(jīng)營業(yè)務如下:(1)從乙公司購進家電產(chǎn)品一批,取得的防偽稅控增值稅專用發(fā)票注明的金額為180萬元,稅額為23.4萬元。(2)向丙行政單位銷售辦公用電腦100臺、打印機10臺、復印機10臺,取得不含稅銷售額160萬元。(3)向消費者個人零售電子產(chǎn)品取得不含稅銷售額500萬元。(4)從國外進口電熱飲水機500臺,到岸價為人民幣25萬元,關(guān)稅8萬元,取得海關(guān)進口增值稅專用繳款書。另支付境內(nèi)保險費0.15萬元。(5)向丁養(yǎng)老院銷售進口的電熱飲水機10臺,取得不含稅銷售額1萬元。(6)向戊希望小學捐贈移動硬盤300個,同類硬盤不含稅售價20萬元。已知:銷售和進口貨物增值稅稅率為13%,增值稅專用發(fā)票、專用繳款書均通過認證,上月末留抵的進項稅額為5萬元。
三)甲商場為增值稅一般納稅人,主要經(jīng)營辦公設(shè)備、家用電器和電子產(chǎn)品的零售業(yè)務。2019年12月甲商場有關(guān)經(jīng)營業(yè)務如下:(1)從乙公司購進家電產(chǎn)品一批,取得的防偽稅控增值稅專用發(fā)票注明的金額為180萬元,稅額為23.4萬元。(2)向丙行政單位銷售辦公用電腦100臺、打印機10臺、復印機10臺,取得不含稅銷售額160萬元。(3)向消費者個人零售電子產(chǎn)品取得不含稅銷售額500萬元。(4)從國外進口電熱飲水機500臺,到岸價為人民幣25萬元,關(guān)稅8萬元,取得海關(guān)進口增值稅專用繳款書。另支付境內(nèi)保險費0.15萬元。(5)向丁養(yǎng)老院銷售進口的電熱飲水機10臺,取得不含稅銷售額1萬元。(6)向戊希望小學捐贈移動硬盤300個,同類硬盤不含稅售價20萬元。已知:銷售和進口貨物增值稅稅率為13%,增值稅專用發(fā)票、專用繳款書均通過認證,上月末留抵的進項稅額為5萬元。
老師應付帳款的借方有個0.76的余額,我想調(diào)平,應該如何做憑證,謝謝老師
出口退稅1萬和調(diào)整申報9000元一起申報的,實際收到1000元,分錄做了兩筆(分別是1萬的出口退稅,和9000的沖減分錄)這樣出口退稅科目余額還有9000的余額計入哪里
老師海運提單在單一窗口哪里查。
老師,個體戶的發(fā)票專用章是不是必須是備案的呀
老師我剛注冊的個體戶下個月開始報稅嗎
老師好,無形資產(chǎn)商標權(quán)有效期是幾年,這個也要攤銷嗎?
你好老師,企業(yè)適用的是 小企業(yè)會計準則,當月收到穩(wěn)崗補貼時,社保費已經(jīng)繳納了,想用穩(wěn)崗補貼來抵減社保費, 借 銀行存款 貸 管理費用-穩(wěn)崗補貼抵減社保費,這樣做分錄可不可以?
老師,被審計單位注冊地和實際經(jīng)營地不在一個地方,有什么風險?
老師,sw一直說公司取票率不對,說個人代開發(fā)票占比太高,我要從哪些方面去解釋才有說服力
老師,我做賬的時候進項發(fā)票要先勾選了才能做應交稅費,應交增值稅進項稅額嗎,沒有勾選的只能做到應交稅費,應交增值稅,待認證進項嗎
那開票軟件呢
重新裝就可以嗎
,是的,重新裝就可以了,但是你之前的數(shù)據(jù)如果沒有備份的話,估計就沒有了。
數(shù)據(jù)是怎么備份,備份到哪里,u盤嗎
你好,之前的電腦上了。之前開票的電腦上