同學,你好
嗯嗯,是的
請問:平常收到進項發(fā)票時,直接就借記應交稅費——應交增值稅——進項稅,并未用到“進項待認證”三級科目。報稅時需要在稅務局系統(tǒng)里先勾選進項發(fā)票,然后交增值稅。請問做賬時怎么處理,才能保證勾選的發(fā)票和應交的增值稅銜接起來。正規(guī)的的做賬,收到進項發(fā)票該如何做?
老師,收到專用發(fā)票,先入成本,不需要進項,暫時沒有勾選認證,是借待抵扣進項稅,還是待認證進項稅?軟件上有這兩個選哪個好? 你好,做到應交稅費,待認證。 沒有勾選的做到這個科目里面的。 好的,如果下月勾選認證,又怎么做分錄呢? 借應交稅費應交增值稅進項 貸應交稅費待認證 請問這條分錄的摘要寫什么?
你好老師,我想問一下關于增值稅進項與銷項的問題 1、取得進項票時:借應交稅費—應交增值稅(待抵扣進項稅),然后到次月初再在系統(tǒng)里面進行勾選,勾選后再借應交稅費—應交增值稅(進項稅),貸應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅),這樣做對嗎?也就是說當月取得的進項票只能在次月才能進行抵扣是嗎?
老師,月初做賬的時候,發(fā)票拿到了,是要勾選以后才能寫 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款嗎?如果不勾選進項 是要寫 應交稅費-待認證進項稅額 嗎?
每月初發(fā)票進行勾選統(tǒng)計確認,那上月做賬的時候發(fā)票要做到待認證進項,勾選統(tǒng)計確認后再轉到應交稅費-應交增值稅-進項稅額嗎?
老師你好,公司是沒有底薪,按提成發(fā)工資。如果7月份沒有業(yè)績,沒有發(fā)工資,那個稅還用申報嗎
無票支出保險費 員工墊款了 從公戶給她轉 250 元 用別的發(fā)票沖可以嗎 發(fā)票是其他單位的發(fā)票 還不是我們的發(fā)票
個人把自己名下的加油站承包給別人使用,應該上哪些稅
老師:我想問問,公司收到保險發(fā)票時,我借主營業(yè)務成本 貸銀行存款 過了三個月,發(fā)票開錯了,對方并未沖紅,退回銀行款,我怎么入賬?我再過2個月收到紅字發(fā)票,又該怎么入賬呢?。òl(fā)票是普票,開錯了,不需要做紅字處理嗎?)發(fā)票金額與銀行實際支付的金額會有800元差異,這筆差異又如何入賬呢?
請問老師,液壓油開票的時候選擇哪一類
你好,請教一下,A和B合作,用B的公司在外面合伙做項目,現(xiàn)在B說項目都虧了,我們要去查賬,這個要怎么查呀?有什么思路嗎?A沒有具體的賬,可能有部分資料而已。謝謝
老師好,如何批量把單元格里面的逗號換成 換行符?
已抵扣的稅額跟票面金額有出入,入賬可以根據(jù)有效抵扣稅額金額嗎,這個有效抵扣稅額一般什么情況下會產(chǎn)生偏差
老師,商場里面的進貨,品種很多,在入庫的時候也要一樣一樣錄明細嗎?包括數(shù)量、單價、金額
我們是溫泉水樂園,小規(guī)模,我們有大部分都是無票收入,有一小部分是開票收入,我計提增值稅稅金是按3%計提稅金還是1%?開票收入票面是1%