同學(xué),你好
可以。
你勾選抵扣的時(shí)候,自己輸入了有效抵扣稅額金額,才會(huì)有這個(gè)情況
請(qǐng)問(wèn)考試,專(zhuān)票的抵扣和入賬是有聯(lián)系的嗎。 是這樣的,我弄丟了一張抵扣聯(lián)960金額,入賬的時(shí)候借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅和差旅費(fèi),貸銀行存款?,F(xiàn)在我要拿這個(gè)抵扣聯(lián)去認(rèn)證,但是抵扣聯(lián)丟了,我可不可以自己再去開(kāi)一個(gè)相同金額和稅額的專(zhuān)票,直接用這個(gè)抵扣聯(lián)代替那個(gè)丟了的抵扣聯(lián)去抵扣呀。。
老師,火車(chē)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,在沒(méi)有收入的情況下,怎么入賬?可以抵扣嗎?計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)的哪個(gè)明細(xì)科目?是待抵扣,還是直接進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)稅額
這個(gè)月有員工出差的車(chē)票可以計(jì)算抵扣,但是進(jìn)項(xiàng)勾多了,如果車(chē)票再用來(lái)計(jì)算抵扣的話,就出現(xiàn)留抵了,所以想問(wèn)問(wèn)看車(chē)票可以下月入賬計(jì)算抵扣嗎?還有就是如果本月入賬,計(jì)算抵扣的稅額可以記到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?還是只能直接記到進(jìn)項(xiàng)稅額
老師你好,賬務(wù)處理上待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)的金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額。老師,請(qǐng)問(wèn)這種情況是不是證明 有許多票是沒(méi)有入賬的?(已經(jīng)勾選賬上沒(méi)有入賬,導(dǎo)致待抵扣轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額之后待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的余額為負(fù)數(shù) 老師,除了這種情況,還有什么情況會(huì)導(dǎo)致待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為為負(fù)數(shù)?但是曾值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái),是沒(méi)有留底,和已勾選的發(fā)票的
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)開(kāi)來(lái)的農(nóng)副產(chǎn)品,票面稅額為0,但是勾選平臺(tái)顯示有效抵扣稅額450元,這個(gè)稅額公司可以抵扣的嗎?
老師,你好,請(qǐng)教下,個(gè)體工商戶不是月收入10萬(wàn),季度30萬(wàn),免稅嗎,要怎么核定呢
老師出口退稅,茶葉茶青是免稅的出口也是免稅的為什么會(huì)有退稅呢?這個(gè)要填投入產(chǎn)出表
A公司是一家一般納稅人企業(yè),因政策變更企業(yè)所在地劃為保稅區(qū),為了便于管理,A公司決定將所有貨物歸于非保稅貨物,如果非保稅貨物出口了,怎么處理???
25年報(bào)紙訂閱費(fèi)用,但是發(fā)票開(kāi)具日期是24年,那應(yīng)該屬于哪年的費(fèi)用呢
老師好,公司出差的所有住宿和餐費(fèi)專(zhuān)票都可以抵扣嗎
請(qǐng)問(wèn)公司出售股權(quán),繳納印花稅是按照什么金額繳納呢?
社保能先申報(bào),減員了,再扣社保費(fèi)的不
老師:您好,甲方把我們的工程款質(zhì)保金抵房給我們,甲方把質(zhì)保金直接付給地產(chǎn)公司,然后地產(chǎn)公司開(kāi)房子發(fā)票給我,,這個(gè)房子是毛坯的,我能入固定資產(chǎn)嗎?入了話啥時(shí)候計(jì)提折舊呢?
其他應(yīng)付款一般掛的是 客戶還是供應(yīng)商?
員工宿舍的暖氣費(fèi)、房租、物業(yè)費(fèi)是不是記入福利費(fèi)中
勾選的時(shí)候沒(méi)有輸入誒,他自動(dòng)給的這個(gè)金額,但是有部分紅沖,可是扣除部分紅沖后,還是有效稅額跟票面稅額不一致,現(xiàn)在我只管跟著實(shí)際有效扣除稅額入帳,票面稅額我就不管他了 可以的吧
同學(xué),你好
嗯嗯,是的