一般來說,單純的茶葉茶青如果是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者自產(chǎn)自銷,出口是免稅且不退稅的。但如果涉及到外購茶青再加工出口等情況,就可能會(huì)有退稅。 對(duì)于外貿(mào)企業(yè)而言,如果其收購的茶青是從一般納稅人處取得增值稅專用發(fā)票,那么購進(jìn)時(shí)支付的進(jìn)項(xiàng)稅額可以用于退稅計(jì)算。雖然茶青出口可能是免稅的,但企業(yè)在國內(nèi)采購環(huán)節(jié)繳納了增值稅,符合一定條件下可以退還這部分已繳納的稅款,這就是為什么會(huì)有退稅的情況。
請(qǐng)問老師,我們公司有出口業(yè)務(wù),之前的會(huì)計(jì)計(jì)算免抵稅額=出口額×退稅率,免抵稅額大于內(nèi)銷應(yīng)交增值稅的部分就會(huì)形成出口退稅額,是這樣理解免抵稅額和免抵出口退稅額的嗎?還有出口的產(chǎn)品有銷項(xiàng)稅嗎
老師你好,請(qǐng)問一下關(guān)于生產(chǎn)出口企業(yè)免抵退稅的問題,出口不是零稅率嗎?那為什么計(jì)算當(dāng)前免抵退稅額時(shí)要減去出口貨物的稅額呢
請(qǐng)問老師,免稅進(jìn)料,是免稅的,出口也不涉及退稅。圖片為什么減325呢?
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),申報(bào)一筆退稅要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額26.63,我已經(jīng)在附表二的18欄免抵退稅中轉(zhuǎn)出,是不是在申報(bào)出口退稅明細(xì)表中也要填寫不得免征和抵扣稅額?
免抵退出口免稅收入的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填哪里?希望是有出口退稅經(jīng)驗(yàn)的老師
成立的商會(huì)協(xié)會(huì),怎么做賬?跟平時(shí)的公司有什么不同?
老師,我們不是銀行和金融機(jī)構(gòu) 只是公司與公司之間的臨時(shí)借款,對(duì)方給我們轉(zhuǎn)了一筆2萬的利息 這種需要計(jì)提增值稅嗎?
電子稅務(wù)局怎么申請(qǐng)退以前屬期繳錯(cuò)的印花稅
老師 您好 酒店9月份付60萬9月 10月 11月房租,只支付了48萬 還差12萬10月份支付 會(huì)計(jì)分錄怎么寫 分?jǐn)傇趺磳?/p>
24年做了12萬的未開票收入 并且已經(jīng)交了增值稅 現(xiàn)在把這個(gè)18228和16000算成未開票收入 還可以沖銷85772的收入,這家是一般納稅人,會(huì)計(jì)告訴我這句話,這句話是什么意思
老師,教培機(jī)構(gòu)新項(xiàng)目發(fā)生了招生成本,歸集在工程施工科目,最后沒有招到學(xué)生,只能轉(zhuǎn)為費(fèi)用嗎?
怎么確認(rèn)開給對(duì)方的專票對(duì)方是否已經(jīng)勾選抵扣?因?yàn)樾枰鲝U沖紅
老師,請(qǐng)問做電商的有個(gè)國際站,客戶線上支付貨款,那需要報(bào)關(guān)出口是不是跟正常貨物報(bào)關(guān)出口是一樣的呢
@郭老師,請(qǐng)郭老師回答下問題?,F(xiàn)金比賬面少1000,查不到少的原因該怎么做賬?
老師,想問下醫(yī)療行業(yè):供應(yīng)商那購買試劑1000元,不含運(yùn)費(fèi),運(yùn)費(fèi)我們支付100元,那我貨物收到了,我是直接按照1100元入賬?還是按照1000元入賬,然后運(yùn)費(fèi)單獨(dú)做成本。因?yàn)榇嗽噭┦切枰滏渻?chǔ)存的