轉(zhuǎn)了一筆2萬的利息 需要計(jì)提增值稅
老師,請(qǐng)問下我們是非金融公司借給了另外一個(gè)公司一筆款,時(shí)間有一年以上,要收取對(duì)方的利息,對(duì)方要我們開發(fā)票,我們經(jīng)營(yíng)范圍里面沒有這個(gè)項(xiàng)目,可以開發(fā)票嗎?品名開什么呢?
老師:在2022年A公司跟我們公司借款了500萬(公司之間不是母子公司,純業(yè)務(wù)關(guān)系)。當(dāng)時(shí)我們的開戶行是浙商銀行,年利率是3.8%,沒做借款合同,不打算要利息,老板之間的關(guān)系好。2022年年底開戶行從浙商銀行轉(zhuǎn)到招商銀行。那么現(xiàn)在A公司要還清借款,我們要做的: 一:補(bǔ)一份借款合同,必須要借款利息(利息可以不要嘛?)利息計(jì)算500萬*3..8% 二:2023年還過200萬,這樣利息怎么算?時(shí)間怎么確認(rèn)? 三:利息的利率一直以3.8%為標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師好,我公司跟另一家公司簽訂融資租賃合同,我們公司給對(duì)方公司墊資,后續(xù)收取利息,我公司非金融機(jī)構(gòu),取得的利息收入需要開票嗎,利息收入對(duì)應(yīng)的增值稅稅率是多少呢,我公司一般納稅人
您好老師,我們公司(非金融)借給了另外一個(gè)公司(非金融)200萬,收了幾百塊錢的利息,這個(gè)利息我們給對(duì)方開了普通發(fā)票,這個(gè)收入我們記入了財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入,這個(gè)收入是不是只要需要交增值稅不需要交所得稅啊
老師,我們是非金融企業(yè),借給其他公司一筆款,這個(gè)月收到了利息費(fèi)用,要交增值稅,但是在增值稅附表三填寫哪一行呢?6%金融商品轉(zhuǎn)讓,還是(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)?
實(shí)務(wù)中是不是避免用以前年度損益調(diào)整
老師可以認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅大于稅局認(rèn)可的進(jìn)項(xiàng)稅,差額怎么做賬呢
請(qǐng)問公司蓋廠房買的建筑材料怎么做分錄,地皮不是公司的要交房產(chǎn)稅嗎
簽訂勞務(wù)合同申報(bào)個(gè)稅按照工資薪金申報(bào),還是按照勞務(wù)報(bào)酬所得申報(bào)
股東繳納實(shí)收資本怎么備注,老師
請(qǐng)問老師公司買東西給個(gè)人需要開票嗎?按稅發(fā)來
老師 個(gè)人把車租給公司用 個(gè)人需要繳納增值稅嗎
公司的賬戶要提取現(xiàn)金,可以有哪些理由?
請(qǐng)問公司員工出差取得網(wǎng)約車發(fā)票,可以抵扣嗎?
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,本月報(bào)銷菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費(fèi)1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時(shí)候扣了),現(xiàn)在就這個(gè)扣的1000去調(diào)整本月菜金,那么,本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000