借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
按月分?jǐn)?借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
老師您好,我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司。售樓部裝修時(shí)4月份預(yù)付工程款10萬(wàn),5月份付款20萬(wàn)元。(裝修好)都是付給個(gè)人。合同價(jià):38萬(wàn)萬(wàn)已付30萬(wàn),還未付8萬(wàn)(張三) 4月份會(huì)計(jì)分錄 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用10萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款—張三10萬(wàn) 借:預(yù)付賬款—張三10萬(wàn) 貸:銀行存款—農(nóng)行10萬(wàn) 那我5月份會(huì)計(jì)分錄怎么做? 6月份收回10萬(wàn)發(fā)票我該怎么做賬呀? 9月份收回了28萬(wàn)的發(fā)票我該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
我司10月26日收到了廣告費(fèi)發(fā)票倆張,分別為9萬(wàn)和7萬(wàn),一共16萬(wàn)元。11月份未付款,我11月份怎么樣做會(huì)計(jì)分錄呢?
店鋪裝修費(fèi)一期9月份支付10萬(wàn),10月份支付二期15萬(wàn),11月份支付三期5萬(wàn), 這個(gè)該怎么攤銷(xiāo)?具體怎么做會(huì)計(jì)分錄了
店鋪裝修款一共35萬(wàn),已經(jīng)分批次付了7月10萬(wàn)、8月10萬(wàn)、9月10萬(wàn), 截止目前11月份還有5萬(wàn)未付,這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄了? 什么時(shí)候可以按月攤銷(xiāo)呢
老師,請(qǐng)問(wèn)我們采購(gòu)100個(gè)垃圾分類(lèi)亭總金額190萬(wàn),8月份只支付預(yù)付款40萬(wàn),9月5號(hào)才驗(yàn)收,12月份支付尾款。那我8月份付的40萬(wàn)可不可以先入“預(yù)付賬款”科目里去呀?等到9月5號(hào)驗(yàn)收了再轉(zhuǎn)“公共基礎(chǔ)上設(shè)施”哦?9月份轉(zhuǎn)公共基礎(chǔ)設(shè)施摘要怎么寫(xiě)好呢?
我想問(wèn)一下就是一個(gè)店兩個(gè)人投資,但是投資比列不知道差錢(qián)就補(bǔ)進(jìn)去,兩個(gè)人投資額度不一樣,收到一些定金一些尾款,其中一個(gè)人拿這些定金尾款去填店里裝修費(fèi)用以及打款,怎么才能算清兩個(gè)人其中一個(gè)該補(bǔ)多少錢(qián)
老師,我新增一個(gè)管理費(fèi)用的科目的時(shí)候,把他的余額登記在貸方了,所以導(dǎo)致在查這個(gè)科目的余額表的時(shí)候他是沒(méi)有發(fā)生額,只有在利潤(rùn)表體現(xiàn),就是管理費(fèi)用的科目余額表跟利潤(rùn)表不一致,差的就是新增科目的這個(gè)數(shù),現(xiàn)在7.8月份的賬已經(jīng)結(jié)了,現(xiàn)在如何把這個(gè)科目的余額轉(zhuǎn)到另一個(gè)新增的管理科目里去
老師,我們賣(mài)手機(jī),打算清庫(kù)存,售價(jià)低于成本價(jià)銷(xiāo)售怎么做賬務(wù)處理
委托報(bào)關(guān)協(xié)議是不是要電子口岸卡登陸才可以
實(shí)務(wù)中是不是避免用以前年度損益調(diào)整
郭老師,客戶(hù)還有20萬(wàn)貨款收不回來(lái),我要怎么做比較能減少損失
老師可以認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅大于稅局認(rèn)可的進(jìn)項(xiàng)稅,差額怎么做賬呢
請(qǐng)問(wèn)公司蓋廠房買(mǎi)的建筑材料怎么做分錄,地皮不是公司的要交房產(chǎn)稅嗎
簽訂勞務(wù)合同申報(bào)個(gè)稅按照工資薪金申報(bào),還是按照勞務(wù)報(bào)酬所得申報(bào)
股東繳納實(shí)收資本怎么備注,老師
支付了48萬(wàn) 剩下的12萬(wàn) 掛哪里?
支付做分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款