你好,請問你想問的問題具體是?
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事小汽車生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2019年8月有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)進口生產(chǎn)用小汽車發(fā)動機,海關(guān)審定關(guān)稅完稅價格580萬元,繳納關(guān)稅34.8萬元,繳納進口環(huán)節(jié)增值稅并取得海關(guān)進口增 (2)購進生產(chǎn)用零配件,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.12萬元;購進生產(chǎn)車間用電,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額16萬元;購進辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.56萬元;購進職工食堂用餐具,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.32萬元。 (3)向多家客戶銷售自產(chǎn)W型小汽車,甲公司已向客戶分別開具增值稅專用發(fā)票,不含增值稅銷售額合計5085萬元,當(dāng)月實際收到不含增值稅銷售額4746萬元。
某電視機生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年8月上旬從國外進口電視機配件,到岸價為150萬元;進口用于生產(chǎn)的機器設(shè)備一套,海關(guān)確定的完稅價格為40萬元。支付電視機配件及機器設(shè)備從海關(guān)運輸?shù)狡髽I(yè)的運費,取得增值稅專用發(fā)票上注明的金額分別是5萬元和1萬元。本月,企業(yè)銷售電視機2000臺,取得不含稅銷售額1000萬元;向職工銷售80臺,取得銷售額32萬元;10臺在辦公樓自用。已知:電視機配件和機器設(shè)備取得的合法票據(jù)均通過認證。電視機配件的進口關(guān)稅稅率40%;機器設(shè)備的進口關(guān)稅稅率20%。要求:(1)計算該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅。(2)計算該企業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅。
某電視機生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年8月上旬從國外進口電視機配件,到岸價為150萬元;進口用于生產(chǎn)的機器設(shè)備一套,海關(guān)確定的完稅價格為40萬元。支付電視機配件及機器設(shè)備從海關(guān)運輸?shù)狡髽I(yè)的運費,取得增值稅專用發(fā)票上注明的金額分別是5萬元和1萬元。本月,企業(yè)銷售電視機2000臺,取得不含稅銷售額1000萬元;向職工銷售80臺,取得銷售額32萬元;10臺在辦公樓自用。 已知:電視機配件和機器設(shè)備取得的合法票據(jù)均通過認證。電視機配件的進口關(guān)稅稅率40%;機器設(shè)備的進口關(guān)稅稅率20%。 要求: (1)計算該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅。 (2)計算該企業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅。
1.上月賣出的產(chǎn)品因質(zhì)量問題遭到退貨,貨物不含稅銷項稅額10萬元。企業(yè)開具了紅字專用發(fā)票增值稅如何處理。2.發(fā)現(xiàn)上月初購進并已被領(lǐng)用的免稅農(nóng)產(chǎn)品中一批半成品因管理不善而發(fā)生損失,農(nóng)產(chǎn)品原材料賬面價值2萬元(含運費0.015萬元。適用稅率9%。)進口稅轉(zhuǎn)出()。3.購進免稅圖書一批,取得普通發(fā)票上注明價款30萬元,可以抵扣進項稅額()。4.采取以舊換新的方式銷售家用電器銷售a型電冰箱300臺。每臺零售價格0.3萬元銷售電視機200臺每臺零售價格0.4萬元,每臺舊電冰箱作價0.02萬元,每臺舊電視機作價0.03萬元銷售額為()。5.從國外進口一批一臺檢測設(shè)備,關(guān)稅完稅價格為30萬元,進口關(guān)稅稅率為10%,繳納增值稅,取得海關(guān)填發(fā)增值稅專用繳款書,進口增值稅()。6..本單位員工出差發(fā)生差旅費共取得航空公司行程單著名票價共計10萬元,機場建設(shè)費共計1萬元,鐵路車票共計金額2.5萬元可以抵扣進項稅為()
某家用電器商場為增值稅一般納稅人,某月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)銷售空調(diào)取得含稅銷售額80000元,同時提供安裝服務(wù)收取安裝費10000元。(2)銷售電視機40臺,每臺含稅零售價2400元。(3)代銷一批數(shù)碼相機,含稅銷售額為150000元。(4)當(dāng)月該商場銷售其他商品含稅銷售額為87750。(5)購進熱水器25臺,不含稅單價800元,貸款已付;購進播放機50臺,不含稅單價600元。這兩項業(yè)務(wù)取得增值稅專用發(fā)票。(6)購置生產(chǎn)設(shè)備1臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款35000元,增值稅稅額4550;購進辦公用品,取得普通發(fā)票金額為2000元。(7)另知該商場上期有未抵扣的進項稅額3000元。(8)當(dāng)期獲得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)申報抵扣。要求:根據(jù)上述資料,計算該商場本月的增值稅銷項稅額、進項稅額和應(yīng)納稅額。
老板自己的車,拿給公司用,產(chǎn)生的修理費可以報賬嗎
下午好老師請問下,小微企業(yè)的判定標(biāo)準(zhǔn)是什么?
老師,我們多交的增值,不辦理退稅,但是增值稅由余額借方,那么我們會計分錄怎么平呢?
老師你好,公司是沒有底薪,按提成發(fā)工資。如果7月份沒有業(yè)績,沒有發(fā)工資,那個稅還用申報嗎
無票支出保險費 員工墊款了 從公戶給她轉(zhuǎn) 250 元 用別的發(fā)票沖可以嗎 發(fā)票是其他單位的發(fā)票 還不是我們的發(fā)票
個人把自己名下的加油站承包給別人使用,應(yīng)該上哪些稅
老師:我想問問,公司收到保險發(fā)票時,我借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 過了三個月,發(fā)票開錯了,對方并未沖紅,退回銀行款,我怎么入賬?我再過2個月收到紅字發(fā)票,又該怎么入賬呢!(發(fā)票是普票,開錯了,不需要做紅字處理嗎?)發(fā)票金額與銀行實際支付的金額會有800元差異,這筆差異又如何入賬呢?
請問老師,液壓油開票的時候選擇哪一類
你好,請教一下,A和B合作,用B的公司在外面合伙做項目,現(xiàn)在B說項目都虧了,我們要去查賬,這個要怎么查呀?有什么思路嗎?A沒有具體的賬,可能有部分資料而已。謝謝
老師好,如何批量把單元格里面的逗號換成 換行符?