久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

三)甲商場為增值稅一般納稅人,主要經(jīng)營辦公設(shè)備、家用電器和電子產(chǎn)品的零售業(yè)務(wù)。2019年12月甲商場有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)從乙公司購進家電產(chǎn)品一批,取得的防偽稅控增值稅專用發(fā)票注明的金額為180萬元,稅額為23.4萬元。(2)向丙行政單位銷售辦公用電腦100臺、打印機10臺、復(fù)印機10臺,取得不含稅銷售額160萬元。(3)向消費者個人零售電子產(chǎn)品取得不含稅銷售額500萬元。(4)從國外進口電熱飲水機500臺,到岸價為人民幣25萬元,關(guān)稅8萬元,取得海關(guān)進口增值稅專用繳款書。另支付境內(nèi)保險費0.15萬元。(5)向丁養(yǎng)老院銷售進口的電熱飲水機10臺,取得不含稅銷售額1萬元。(6)向戊希望小學(xué)捐贈移動硬盤300個,同類硬盤不含稅售價20萬元。已知:銷售和進口貨物增值稅稅率為13%,增值稅專用發(fā)票、專用繳款書均通過認證,上月末留抵的進項稅額為5萬元。

2023-03-14 08:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-14 08:43

你好,請問你想問的問題具體是?

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,請問你想問的問題具體是?
2023-03-14
你好請把題目完整發(fā)一下
2023-03-14
你好,增值稅的應(yīng)納稅額=銷項稅額—進項稅額—上期留抵稅額? 然后帶入數(shù)據(jù)計算就是了?
2023-03-14
你好,是需要計算增值稅的應(yīng)納稅額??
2023-03-14
.上月賣出的產(chǎn)品因質(zhì)量問題遭到退貨,貨物不含稅銷項稅額10萬元。企業(yè)開具了紅字專用發(fā)票增值稅如何處理 沖減銷項稅10萬
2022-05-13
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×