同學(xué),你好
是可以的
老師,企業(yè)收到的穩(wěn)崗補貼款怎么入賬,我百度了一下應(yīng)該是:借銀行存款 貸遞延收益,發(fā)生相關(guān)支出時:借管理費用 貸銀行存款 同時 借遞延收益 貸管理費用-社保,我有點看不懂,這個費用是要發(fā)給員工嗎?還是就是給企業(yè)的?
收到穩(wěn)崗補貼,用于給員工繳納社保,賬務(wù)這樣處理,借:銀行存款, 貸:遞延收益;借:管理費用-社保 貸:銀行存款;借:遞延收益,貸:營業(yè)外收入,這樣做對嗎?現(xiàn)在社保局要來查這筆補貼,說是??顚S?,要求建立專賬核算?老師專賬核算是什么意思呢?怎么做吶?
你好老師,請問收到的穩(wěn)崗補貼抵減社保時,只能抵減管理費用中的失業(yè)保險費,還是繳納的五險都可以?
本月企業(yè)收到失業(yè)穩(wěn)崗補貼,賬務(wù)處理為借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)成本-社會保險費 在做利潤表時,差異剛好是失業(yè)穩(wěn)崗補貼的金額,請問老師,賬務(wù)處理是否有誤,應(yīng)該怎么調(diào)整
老師你好,咨詢一下,穩(wěn)崗補貼的分錄,怎么寫才是正確的?是直接:借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-政府補助 ,還是:1、收到社保局劃撥的穩(wěn)崗補貼款時: 借:銀行存款 貸:遞延收益-穩(wěn)崗補貼 2、發(fā)生社保支出時: 借:管理費用-繳納社會保險費 貸:銀行存款 同時 借:遞延收益-穩(wěn)崗補貼 貸:營業(yè)外收入-政府補助利得
老板自己的車,拿給公司用,產(chǎn)生的修理費可以報賬嗎
下午好老師請問下,小微企業(yè)的判定標(biāo)準(zhǔn)是什么?
老師,我們多交的增值,不辦理退稅,但是增值稅由余額借方,那么我們會計分錄怎么平呢?
老師你好,公司是沒有底薪,按提成發(fā)工資。如果7月份沒有業(yè)績,沒有發(fā)工資,那個稅還用申報嗎
無票支出保險費 員工墊款了 從公戶給她轉(zhuǎn) 250 元 用別的發(fā)票沖可以嗎 發(fā)票是其他單位的發(fā)票 還不是我們的發(fā)票
個人把自己名下的加油站承包給別人使用,應(yīng)該上哪些稅
老師:我想問問,公司收到保險發(fā)票時,我借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 過了三個月,發(fā)票開錯了,對方并未沖紅,退回銀行款,我怎么入賬?我再過2個月收到紅字發(fā)票,又該怎么入賬呢!(發(fā)票是普票,開錯了,不需要做紅字處理嗎?)發(fā)票金額與銀行實際支付的金額會有800元差異,這筆差異又如何入賬呢?
請問老師,液壓油開票的時候選擇哪一類
你好,請教一下,A和B合作,用B的公司在外面合伙做項目,現(xiàn)在B說項目都虧了,我們要去查賬,這個要怎么查呀?有什么思路嗎?A沒有具體的賬,可能有部分資料而已。謝謝
老師好,如何批量把單元格里面的逗號換成 換行符?
老師,是不是做這一個分錄就行了,不用做其他的了?老師,有的說,貸方不用管理費用,用應(yīng)付職工薪酬,再用應(yīng)付職工薪酬和管理費用再做一個分錄,
同學(xué),你好
你之前用應(yīng)付職工薪酬,那你沖的時候,為了保持一致,也要沖的
老師,我當(dāng)時計提的時候是,借管理費用,銷售費用 ,貸應(yīng)付職工薪酬。老師,這樣就需要通過應(yīng)付職工薪酬再轉(zhuǎn)一下嗎?
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
老師,還有一個情況,我當(dāng)時計提的時候不是用的管理費用和銷售費用嗎?如果計提的管理費用不夠一次性抵減穩(wěn)崗補貼的時候,我可以抵減銷售費用嗎?還是該抵減管理費用,差額就用負(fù)數(shù)
同學(xué),你好
可以抵減銷售費用
好的,謝謝老師
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!