對的,是的,需要對方給你開發(fā)票
老師,我們之前給對方付了100萬,我們當時做了借預付款,貸銀行存款,但是現(xiàn)在對方給我們開票開了了120萬,沖之前預付款就是借預付款100萬,貸主營業(yè)務收入,應交稅費-進項稅,多了20萬,這筆20萬應該怎么做賬呢
老師我有一筆工程預收款,對方是個體,不需要發(fā)票了,這筆收入賬上反應我欠對方發(fā)票了,現(xiàn)在對方不需要發(fā)票,這賬咋處理,調成其他業(yè)務收入咋交稅
老師請問:我之前付給對方錢掛在“預付賬款”,后面收到了對方發(fā)票,一下分錄對嗎
請問預付款只付了一部分,現(xiàn)在對方在我處有收入可以抵扣預付款嗎?
我方之前給了對方預付款,現(xiàn)在對方在我處有分成收入,準備將其收入沖預付款,我還需要對方給我開發(fā)票嗎?
一個公司內帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預算管理的事業(yè)單位、社會團體,他們在收到的時候不用作為財政補貼處理,相應的這些所對應產生的支出不能稅前列支,但要相應做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因為沒有付款,所以對方沒有開發(fā)票過來,但是貨物已經在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進項發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務風險呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因為現(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認36萬的收入嗎?或者也可以分期確認也就是24年7月只確認一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了:可對上述已確認的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預收款的對象是生產期限超12個月的大型設備,那企業(yè)所得稅上確認收入是按發(fā)貨還是按生產進度?
老師不是在l和h之間不做調整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子
但是我沒有將分成收入給他啊,就是直接沖了預付款,預付款減少,這樣他沒有收入也需要給我開票?
補充下他之前開過預付款的發(fā)票
當時你的分錄怎么做的?借庫存商品貸預付賬款嗎?借預付賬款貸主營業(yè)務收入或者其他業(yè)務收入,應交稅費,你單位確認收入。
當時分錄是借:預付賬款 貸:銀行存款
對方給你開了發(fā)票,借庫存商品,貸預付賬款 然后你的分成收入借預付賬款,貸其他業(yè)務收入,應交稅費,你給對方開發(fā)票,他給你開發(fā)票。
收入是分成,主營業(yè)務收入我只有2成,現(xiàn)在分錄是做: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 預付賬款
聽不懂,怎么預付賬款還增加了呢?我用他的收入來沖預付賬款啊,我想問的是這個預付賬款他需要給我開票嗎?
你購買他的貨物,他給你分成不是嗎?你們相當于是兩個業(yè)務,他既是你的供應商,還是你的客戶。同一個客戶用一個往來科目。
是代理無形資產,不是實際貨物,他不是客戶,只是我從他那里購買知識產權
預付款已經付過了,票也開過了,預付款包含分成的,我是不是直接沖預付就可以了?也不需要開票?
從他那里購買的無形資產,借無形資產貸預付賬款,對方給你的做這個,比如你支付了100,現(xiàn)在對方給你開發(fā)票100,借無形資產貸預付賬款100,現(xiàn)在已經平了吧,然后他又給你分成 借預付賬款帶齊的業(yè)務收入應交稅費給你錢,借銀行存款,貸預付賬款,如果不是的話,你修改一下金額。
看不懂,我預付比他的分成收入更多啊,他做帳跟我?guī)て讲黄接惺裁搓P系呢?
那不對,預付的這一部分對方不退錢嗎?這預付的比他的產品高的話,相當于是你給他的分成了。
他給你的分成不應該是他給錢嗎
預付的部分對方不退錢的,預付目前比實際收入多很多,我們是代理,代理后取得收入分成給對方。預付他已經開過票了,現(xiàn)在沖預付他就沒必要開票了對吧?我只是多承擔了他的那部分收入的稅
可以的,可以這么做的。