你好,這個(gè)是更正2022年的匯算清繳 所屬期為2023年的匯算清繳,與這個(gè)無關(guān)的?
老師,2022年做賬多計(jì)提了一筆房產(chǎn)稅,2023年1月份發(fā)現(xiàn)做了更正,用以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在做2022年度的匯算清繳。年報(bào)和報(bào)表是按2022年的報(bào)表再加上調(diào)整后的損益是嗎?
2022年多計(jì)提了費(fèi)用,2023年4月做了以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在2023年5月做2022年匯算清繳,匯算清繳需要調(diào)增嗎?還有一筆應(yīng)做成本的,做了費(fèi)用,也在2023年4月份做了以前年度損益調(diào)整。請(qǐng)問這筆費(fèi)用匯算清繳怎么調(diào)?如果要調(diào),2022年12月財(cái)務(wù)報(bào)表要調(diào)嗎
匯算清繳之后收到了1張2022開具的發(fā)票,用了以前年度損益調(diào)整,做所屬期為2023年的匯算清繳時(shí),應(yīng)如何操作
老師,請(qǐng)問2023年匯算2022年度清繳時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)增了40000,2023年做了補(bǔ)繳企業(yè)所得稅用了以前年度損益調(diào)整科目,2024年匯算2023年的清繳時(shí)我需不需要調(diào)整報(bào)表呢?
老師您好,23年做22匯算清繳的時(shí)候,有一筆22年100萬的推廣費(fèi)發(fā)票沒有收到,所以在做22年匯算清繳的時(shí)候沒有入賬,然后23年6月份收到了這張發(fā)票,做了以前年度損益調(diào)整,今年做匯算清繳是要怎么做呢
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
更正不了了,一般這種情況怎么操作
你好,之前有錯(cuò)誤,是可以更正的 啊?
如果不只一筆,不在一個(gè)月份,總不能月月更正報(bào)表吧,有沒有其它合理方式
你好,這種情況,就是做更正申報(bào)的,沒有其他處理方式
老師這種說法對(duì)嘛
你好,沒有明年的做法 需要做之前年度的更正
為什么同樣是機(jī)構(gòu)老師,說法不一樣
如果是錯(cuò)的,為什么會(huì)這么教
你好,之前有錯(cuò)誤,是可以更正的? 這種情況,是做之前匯算清繳的更正才是的 其他老師的回復(fù),我這邊控制不了?
好的老師,您的回答和我聽課是一致的,那如果其它老師錯(cuò)了,分辨不了錯(cuò)誤,不就被誤導(dǎo)了嘛
其他老師的回復(fù),我這邊控制不了? 祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!