借銀行存款100 累計(jì)攤銷 貸無(wú)形資產(chǎn) 資產(chǎn)處置損益(可能借方) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)轉(zhuǎn)讓一塊沒(méi)有開發(fā)過(guò)的土地,11月收到土地款,如何做賬,十二月開出發(fā)票,如何做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)母公司無(wú)償轉(zhuǎn)讓了一塊地給我們,價(jià)值100萬(wàn),我們?cè)撛趺醋鲑~呢?這塊地我們沒(méi)有證,證在母公司,我們需要繳土地使用稅,契稅稅嗎?
例如:甲開發(fā)公司購(gòu)買土地支付土地儲(chǔ)備中心岀讓金5860萬(wàn)元,并取得了出讓金票據(jù),現(xiàn)在甲出售給A一套住房,總價(jià)109萬(wàn)元,開出普票給A,甲公司收到了A銀行存款109萬(wàn)元時(shí),請(qǐng)教如何做會(huì)計(jì)分錄?請(qǐng)老師在列分錄時(shí)標(biāo)出金額
老師您好 請(qǐng)教一下:我們公司轉(zhuǎn)讓了一塊土地,5.31號(hào)辦理的交了八萬(wàn)多的稅費(fèi),這部分費(fèi)用是領(lǐng)導(dǎo)在他自己卡里交上的,這筆款如何做分錄呢?后期收到土地款后如何做分錄呢?謝謝
老師你好,公司出售部分土地,收到土地款之后,如何做分錄呢?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)我想查一下2002年至今的江蘇省平均工資在哪里能查,我在模擬計(jì)算養(yǎng)老金,謝謝
這個(gè)費(fèi)用具體指的什么
其他應(yīng)收款-員工轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出需要員工申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師好,我們有個(gè)跨區(qū)域跨市區(qū)的工地,需要開具9個(gè)點(diǎn)增值稅專用發(fā)票,含稅金額300多萬(wàn),我想問(wèn)下到時(shí)預(yù)交稅款時(shí)進(jìn)行抵扣怎么操作,所得稅稅預(yù)交要全額預(yù)交嗎?謝謝!
老師企業(yè)正真虧損了多少看資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)還是看利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)
老師,學(xué)校有個(gè)超市是小規(guī)模,獨(dú)立核算的,現(xiàn)供應(yīng)商不能按實(shí)際采購(gòu)品名開具發(fā)票,只能合并開大類,比如牛奶、飲料等,只能開品名“飲料”的發(fā)票,能接收嗎?
老師。我們有A,B兩個(gè)公司,都給客戶出過(guò)貨,25年A公司不出貨了,現(xiàn)在A公司把剩余發(fā)票給客戶開票了,回款時(shí)客戶說(shuō)他們和A公司的賬清了,回款只能回到B公司,對(duì)賬的時(shí)候業(yè)務(wù)把兩家公司的賬合起來(lái)對(duì)的,總賬對(duì)上的,業(yè)務(wù)意思回款回到B公司,我們公司內(nèi)部自己調(diào)賬,能內(nèi)部調(diào)賬么,扯皮多了擔(dān)心客戶回款不利索
老師,我們公司是總代理,本次聯(lián)合二級(jí)代理在一家酒店開會(huì)議,以我們公司名跟酒店簽合同,但產(chǎn)生的費(fèi)用(包括用餐和會(huì)議費(fèi)用)一起分?jǐn)偅偣灿辛夜?,這些代理商需要把分?jǐn)偪钪Ц督o我們。目前已經(jīng)以我們公司名義付完全款給予酒店,酒店也給我們公司開了發(fā)票,那代理商給我們支付的分?jǐn)偪钗覀冊(cè)趺撮_發(fā)票給他們?如果開分割單給他們,那分割單怎么個(gè)分法?假如總額是10萬(wàn)元,每家分割2萬(wàn)元,那分割單怎么填
需要計(jì)提,老師講課的時(shí)候也有計(jì)提。但是算3月份本年利潤(rùn)的時(shí)候沒(méi)有減掉第一季度的所得稅費(fèi)用。那1-3月份的所得稅費(fèi)用,應(yīng)該怎么處理呢,計(jì)算3月份本年利潤(rùn)時(shí)要不要放在3月份當(dāng)費(fèi)用減掉
老師資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是付的79866.82而利潤(rùn)表本年累計(jì)金額是付的47772.4,老師這兩者是什么關(guān)聯(lián)了
老師這金額都是怎么算出來(lái)的呀,借貸方金額不會(huì)寫
累計(jì)攤銷就是攤銷金額,無(wú)形資產(chǎn)是做成本,資產(chǎn)處置是倒擠
老師 攤銷的金額怎么算呢?應(yīng)交稅費(fèi)怎么算呢?
你使用多久了攤銷多少
100萬(wàn)就直接按成本,借銀行存款貸無(wú)形資產(chǎn)可以嗎?
不可以的,土地必須攤銷的
這100萬(wàn)只是其中的一部分土地,那怎么算攤銷呢?
按照這個(gè)100萬(wàn)占整體的比例
那應(yīng)交稅費(fèi)是怎么來(lái)的呢?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅100*9%=9
老師交的增值稅和附加稅是法人墊付的
這里不是繳納是計(jì)提
老師,還是不明白,能分開寫分錄嗎?
繳納是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增收惠 -應(yīng)交附加稅 貸其他應(yīng)付款