您好 前面兩筆是計(jì)提然后沖銷 第三筆發(fā)放 第四筆計(jì)提
11月還做了計(jì)提應(yīng)付職工薪酬,到12月工資怎么就做成用現(xiàn)金直接付款了?不懂她這樣做的原因
老師,計(jì)提工資~應(yīng)付職工薪酬與工資表里面應(yīng)付職工薪酬有差異,工資表里面應(yīng)付職工薪酬少了計(jì)提社保里面應(yīng)付職工薪酬公司部分,這樣的話,怎樣做才能對得上工資表?
為什么誤餐費(fèi)要這樣計(jì)提而不是先借費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬再借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
這樣做計(jì)提應(yīng)付職工薪酬有什么意義嗎?看不懂
老師您好!為什么有的會計(jì)做賬要把應(yīng)付職工薪酬先轉(zhuǎn)到其它應(yīng)付款賬戶?實(shí)務(wù)中這樣操作有什么意義?謝謝??!
經(jīng)營所得稅申報(bào),有個AB表,請問有什么區(qū)別,對應(yīng)的填寫之間,有什么關(guān)系,怎么區(qū)分,如果個獨(dú)企業(yè)的老板,平時發(fā)工資報(bào)自己個稅時扣除了5000費(fèi)用,是不是報(bào)老板的經(jīng)營所得稅時就不扣除全年生活費(fèi)用這項(xiàng)60000全年的生活費(fèi)用了
您好,幫忙算下,補(bǔ)交經(jīng)營所得稅稅款33755.752元,補(bǔ)交日期是2022.1.1到22年12.31,請問滯納金是怎么計(jì)算的,麻煩公式具體寫下
甲應(yīng)收乙賬款1000萬,公允價(jià)值900萬,對方發(fā)行股票抵債,股票公允價(jià)值700萬,甲作為長投入賬,長投怎么做分錄,金額對多少
問的問題,不同的老師給了不同的答案,需要一個最合理的解決方法 1,我司與物流公司簽訂合同,若有貨物損失按照采購價(jià)賠償 2,當(dāng)月發(fā)生物流費(fèi)5萬元,由于物流原因產(chǎn)品損毀4千元,物流方答應(yīng)承擔(dān)賠償,在當(dāng)月費(fèi)用扣除,實(shí)際支付46000元 問題1,物流公司開多少發(fā)票給到我司 2,若物流公司開發(fā)票是46000元發(fā)票合理嗎,原因是啥 3,若對方堅(jiān)定的你付我多少錢,我給你開多少票,沒有辦法溝通的情況下,應(yīng)如何處理
老師,為何答案為0.其他債權(quán)投資發(fā)放現(xiàn)金股利,貸方計(jì)入投資收益,怎么可能為0
計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制和市場經(jīng)濟(jì)體制,我記得財(cái)管上有這個解釋,我找不到了,老師幫忙回憶一下在哪一章?
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方當(dāng)月需要暫估的會計(jì)分錄怎么做?
農(nóng)產(chǎn)品的抵扣不是按9%或者10%嗎?他這里為什么是13%了。這里是不是有一個什么規(guī)定?
工人急用錢預(yù)付八月,又要預(yù)付九月工資
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方會計(jì)分錄怎么做?
這樣做很復(fù)雜啊,能不能簡單一點(diǎn)
工資正常就是先計(jì)提 然后發(fā)放
她沒有補(bǔ)計(jì)提,然后就出租的貸方余額負(fù)數(shù),怎么處理?
貸方余額負(fù)數(shù) 應(yīng)付職工薪酬科目 對么
是的是的
借 管理費(fèi)用1.5 貸 應(yīng)付職工薪酬1.5 這樣就可以了