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這樣做計(jì)提應(yīng)付職工薪酬有什么意義嗎?看不懂

這樣做計(jì)提應(yīng)付職工薪酬有什么意義嗎?看不懂
2023-07-03 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-03 16:11

您好 前面兩筆是計(jì)提然后沖銷 第三筆發(fā)放 第四筆計(jì)提

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快賬用戶9060 追問 2023-07-03 16:11

這樣做很復(fù)雜啊,能不能簡單一點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2023-07-03 16:12

工資正常就是先計(jì)提 然后發(fā)放

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快賬用戶9060 追問 2023-07-04 11:12

她沒有補(bǔ)計(jì)提,然后就出租的貸方余額負(fù)數(shù),怎么處理?

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齊紅老師 解答 2023-07-04 11:35

貸方余額負(fù)數(shù) 應(yīng)付職工薪酬科目 對么

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快賬用戶9060 追問 2023-07-04 11:35

是的是的

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齊紅老師 解答 2023-07-04 11:41

借 管理費(fèi)用1.5 貸 應(yīng)付職工薪酬1.5 這樣就可以了

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您好 前面兩筆是計(jì)提然后沖銷 第三筆發(fā)放 第四筆計(jì)提
2023-07-03
您好,是這樣的? 因?yàn)樗幸徊糠止べY社保暫時不支付,但是不能掛在應(yīng)付職工薪酬,所以就轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了
2023-09-21
學(xué)員你好,這樣的話把應(yīng)付職工薪酬設(shè)置二級明細(xì)科目,工資和社保分開,這樣工資表就和工資對應(yīng)即可
2022-11-12
同學(xué),你好。 按照正常的分錄,做負(fù)數(shù)。
2021-04-01
后誤餐費(fèi)的借管理費(fèi)用誤餐費(fèi)貸銀行存款,他這個分錄做反了。
2023-02-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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