你好,那個(gè)季度低于30萬(wàn),不需要交任何稅.如果是銷(xiāo)售貨物只需要按銷(xiāo)售收入交0.03%的印花稅
小規(guī)模納稅人季度開(kāi)票超過(guò)45萬(wàn)需要繳納哪些稅,沒(méi)超過(guò)45萬(wàn)又會(huì)免哪些稅
小規(guī)模,開(kāi)票季度開(kāi)票80萬(wàn),需要繳納哪些稅
2022年第三季度,小規(guī)模納稅人開(kāi)具普票130萬(wàn),需要繳納增值稅嗎???
小規(guī)模納稅人,三季度開(kāi)具普票+專(zhuān)票總金額超45萬(wàn),普票部分需要繳納增值稅嗎
小規(guī)模企業(yè),三季度開(kāi)29萬(wàn)普票,需要繳納哪些稅費(fèi)?
公司將上有公牌的小汽車(chē)(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開(kāi)?是自己公司開(kāi),還是需要車(chē)管所開(kāi)具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門(mén)確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫(xiě)分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書(shū)免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷(xiāo)售提供過(guò)來(lái),過(guò)了幾個(gè)月才開(kāi)出口發(fā)票,下一輪開(kāi)票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
附加稅費(fèi)也是不繳納的對(duì)嗎?因?yàn)闆](méi)有免征了增值稅的原因? 企業(yè)所得稅怎么繳納?
你好,不需要繳納附加稅,只繳納企業(yè)所得稅,小微企業(yè)是5%
企業(yè)所得稅,小規(guī)模企業(yè) 應(yīng)納稅額=銷(xiāo)售額*征收率 是嗎? 銷(xiāo)售額是不含稅的價(jià)格 征收率的話是現(xiàn)在是按照多少來(lái)計(jì)算的
企業(yè)所得稅是利潤(rùn)總額乘以稅率
如果是開(kāi)專(zhuān)票,需要繳納增值稅,附加稅,印花稅 對(duì)的嗎?
是的,就是你說(shuō)的那樣操作的
謝謝您,老師
不客氣,祝你工作順利,周末愉快。順便說(shuō)一下,那個(gè)印花稅是不管你是否交增值稅,存在購(gòu)入和銷(xiāo)售行為都需要交印花稅的。
嗯嗯,太感謝了
你好周末愉快,感覺(jué)滿意的話,麻煩給我5星好評(píng)哦