你好; 記入工資里面 ;這個(gè)是可以并入工資去報(bào)個(gè)稅的;按每年6萬(wàn) 來(lái)扣除的?
老師您好,我們這邊個(gè)人所得稅有個(gè)公務(wù)費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn),通訊補(bǔ)貼每月240元,交通補(bǔ)貼每月1200元。這個(gè)是可以稅前扣除的。我把這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)做進(jìn)工資表里,隨工資發(fā)放。請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理怎么做呢?例如工資9000元,通訊補(bǔ)貼240元,交通補(bǔ)貼1200元,個(gè)稅9000-5000-1200-240-100(公積金)=2460×3%=73.8元。實(shí)際發(fā)工資是8826.2元。這個(gè)分錄怎么做呢?主要是通訊補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼怎么入賬?
你好,我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,如果既有工資薪金,又有解除勞動(dòng)關(guān)系的一次性補(bǔ)貼,那綜合所得怎么計(jì)算呢?工資薪金扣60000.一次性補(bǔ)貼也扣60000.是不是扣重復(fù)了,麻煩老師舉個(gè)例子給我講解一下
你好老師,工資發(fā)放的高溫補(bǔ)貼,采暖補(bǔ)貼,需要交個(gè)稅嗎?怎么核算呢?還有全年一次獎(jiǎng)金,怎么核算
12:44問(wèn)答詳情23:56:06后或5次對(duì)話后問(wèn)題結(jié)束你好,我想問(wèn)一下就是員工出差補(bǔ)貼150元一天,出差天數(shù)2天,但是報(bào)銷(xiāo)是多報(bào)出2天300元,也已經(jīng)支付了,我這個(gè)怎么處理呀?會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?娜娜呢52023-05-0612:40發(fā)布70次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好;多報(bào)銷(xiāo)的部分;要回退給你公司;你做其他應(yīng)收款;借管理費(fèi)用-差旅費(fèi);其他應(yīng)收款貸銀行存款2023-05-0612:,那報(bào)銷(xiāo)單金額就寫(xiě)了600元,不用改報(bào)銷(xiāo)單吧
12:54問(wèn)答詳情23:50:51后或5次對(duì)話后問(wèn)題結(jié)束12:44問(wèn)答詳情23:56:06后或5次對(duì)話后問(wèn)題結(jié)束你好,我想問(wèn)一下就是員工出差補(bǔ)貼150元一天,出差天數(shù)2天,但是報(bào)銷(xiāo)是多報(bào)出2天300元,也已經(jīng)支付了,我這個(gè)怎么處理呀?會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?娜娜呢52023-05-0612:40發(fā)布70次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好:多報(bào)銷(xiāo)的部分;要回退給你公司:你做其他應(yīng)收款:借管理費(fèi)用-差旅費(fèi):其他應(yīng)收款貸銀行存款2023-05-0612:,那報(bào)銷(xiāo)單金額就寫(xiě)了600元,不用改報(bào)銷(xiāo)單吧娜娜呢52023-05-0612:45發(fā)布49次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好;報(bào)銷(xiāo)單寫(xiě)300哈;你是額外多支付了300出去;不是600哦;要改單子的2023-05-0612:46-那多支付的那300,我需要寫(xiě)個(gè)說(shuō)明嗎?還是怎么處理呀?
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開(kāi)票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問(wèn):預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說(shuō)跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問(wèn)一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過(guò)程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開(kāi)始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問(wèn)一下資料7說(shuō)增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買(mǎi)的煙,酒的專(zhuān)票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這些專(zhuān)票的稅額能抵扣嗎?銷(xiāo)項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購(gòu)進(jìn)9的的面粉銷(xiāo)售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬(wàn)元,我也寫(xiě)的是萬(wàn)元。