你好 會(huì)計(jì)上確認(rèn)銷售費(fèi)用。 增值稅和所得稅要視同銷售處理。

你好老師,我們公司有一筆業(yè)務(wù),購(gòu)買禮品贈(zèng)送給客戶,會(huì)計(jì)上做視同銷售處理,不確定收入,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,在未開(kāi)具發(fā)票申報(bào)了,銷售額和銷項(xiàng)稅,這樣的話稅務(wù)上銷售額與會(huì)計(jì)上銷售額有誤差,這樣怎么調(diào)整
我是芯片代理商,芯片樣品免費(fèi)贈(zèng)送給客戶,1000顆/月,是不是要按照視同銷售處理,成本結(jié)轉(zhuǎn)入費(fèi)用,增值稅還要需要繳納的?另外這個(gè)芯片樣品涉及到企業(yè)所得稅是怎么樣的?
老師,什么是不需要視同銷售的開(kāi)票在一起?比如有人買會(huì)員卡,同時(shí)贈(zèng)送他我們公司從外面買來(lái)的贈(zèng)品,這個(gè)視同銷售嗎?如果視同銷售,怎么處理?
老師,我把公司產(chǎn)品送給客戶應(yīng)該按照視同銷售交增值稅和個(gè)人所得稅,那如果我從外面買的小禮品啥的送給客戶還按照視同銷售處理嗎,也要確認(rèn)銷項(xiàng)稅和個(gè)人所得稅嗎,不能直接計(jì)入費(fèi)用嗎
樣品用于達(dá)人寄樣和拍攝怎么做賬?如果是外購(gòu)的,會(huì)計(jì)分錄:借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等,貸:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)。 解釋:外購(gòu)樣品用于寄樣和拍攝,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣,需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,成本計(jì)入銷售費(fèi)用。 但是我們是小規(guī)模納稅人,就是貨物進(jìn)來(lái)的時(shí)候借:庫(kù)存商品,貸:銀行存款,寄樣或者拍攝的時(shí)候不是借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等,貸:庫(kù)存商品么?
在電子稅務(wù)局內(nèi)如何看是查賬增收或是核定增收
您好老師,辦理三方協(xié)議時(shí)有批扣標(biāo)志 選所有非批扣還是所有批扣呢
老師,年底要看產(chǎn)品有沒(méi)有跌價(jià),是要與市場(chǎng)價(jià)格比較,那跌價(jià)了,記賬是跌價(jià)的原始憑證用什么合適
小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度普票專票都有開(kāi),額度超過(guò)30萬(wàn),普票是按1個(gè)點(diǎn)補(bǔ)交增值稅嗎?
跨境電子商務(wù)海外倉(cāng)走9810。其中發(fā)票,報(bào)關(guān)單,和銷售記錄。怎樣保證都能配得上?方便后期,稅局人員審查。是需要報(bào)關(guān)單和發(fā)票都要加上亞馬遜銷售的sku嗎?那發(fā)票應(yīng)該怎樣加上sku呢?
500萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)可以一次性計(jì)入費(fèi)用嗎?
原股東未出資到位,約定了不參與分紅全,原股東對(duì)部分股權(quán)和對(duì)應(yīng)的分紅權(quán)進(jìn)行股轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓,未取得轉(zhuǎn)讓收益,稅局讓按照未分配利潤(rùn)對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)讓股權(quán)比例繳納了個(gè)人所得稅,接手股東在取得該部分分紅時(shí),是否需要再次繳納個(gè)人所得稅?
老師,6個(gè)股東合伙干的公司會(huì)計(jì)好干嗎?
老師,我賣的原材料的錢,然后是給個(gè)人收的款,我們公司,這樣做分錄,對(duì)嗎?
我們公司有一個(gè)處罰,除了公司罰款外,公司兩個(gè)負(fù)責(zé)人個(gè)人也要罰款。個(gè)人的罰款也公司轉(zhuǎn)給個(gè)人,個(gè)人再去繳納罰款。就是這個(gè)錢實(shí)際也是公司出,不用個(gè)人出。那到時(shí)候拿個(gè)人繳納罰款的憑證,做到公司賬上做營(yíng)業(yè)外支出-罰款支出,然后匯算清繳的時(shí)候再納稅調(diào)整,調(diào)整在與收入無(wú)關(guān)的支出里還是其他里,可以么?

