這個沒什么影響,你當借款還款就好了。

請問下老師,客戶付我們500萬的匯票,但是貨沒提走,客戶說要跟銀行約定貨沒提走之前對方讓銀行限定好我們不能動用那筆款,這種結算方式或者業(yè)務有嗎?銀行可以這么操作嗎
我們公司有一個客戶 對賬單核對的時候是含稅貨款 他家一般都付對公賬戶 但是他這次突然又付對私賬戶 但是貨款對的時候對的含稅的貨款 比如我們對好的含稅貨款是50萬 但是對私付了10萬 請問這個十萬怎么減?
老師,請問下,我們有一筆貨款50萬甲客戶私轉公進來的,現(xiàn)在客戶要退款,但是我們老板讓另外一家代理商乙客戶給他轉過去了,然后30萬當做乙客戶的貨款,我們再轉20萬給甲客戶,這樣操作可有什么問題啊,后期這30萬怎么做賬啊
老師我們銷售給客戶A一批貨物,貨款1萬元,我們客戶打款我們給予發(fā)貨,但是這個客戶他不給我們提前打款,于是我們的銷售人員自己先替客戶把貨款墊付給我們,銷售商品我的分錄是借應收賬款—A公司1萬,貸主營業(yè)務收入1萬,收到我們銷售員墊付的錢,分錄借銀行存款0.9萬,貸其他應付款—張三0.9萬,我寫欠張三寫0.9是因為貨款1萬含有張三個人的業(yè)務提成0.1萬,張三給自己的提成沒有付給我,只付了一個貨款。等收到到A公貨款,我的分錄借銀行存款1萬,貸應收賬款—A公司1萬,然后我再把張三墊付的錢付給張三,分錄是借其他應付款—張三0.9萬,銷售費用0.1萬,貸銀行存款—1萬,對嗎老師
客戶欠我們10萬貨款,對公付了310萬,要求我們再退回300萬到他另外一個銀行賬戶(不是付貨款的銀行賬戶),說是要我們幫他走流水,請問這樣操作對我們公司有沒有影響?
你好老師,在學習實操的時候,老師講到增值稅申報時填寫的金額是利潤表首行的營業(yè)利潤的數(shù)據(jù),也就是說,營業(yè)利潤的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請問營業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產企業(yè),前期投入的建的廠房的錢都是老板用自己賬戶打進對方賬戶個人卡里,對方開票需要加點,廠房已經建成幾個月,已投入使用幾個月,幾百萬的廠房,請問給補入到賬里嗎?有什么注意事項?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費用發(fā)票開了可以不入賬不入費用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報關單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認為是會計上確認收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈者捐贈助學金,這個助學金是限定性資產嗎?然后我支付出去的時候選擇了業(yè)務活動,捐贈支出助學金,我在期末結轉的時候收入捐贈都限定資產里面去了,但是我支付的助學金結賬到非限定里面去,導致期末我限定性資產正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負數(shù),這個是不是不對
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準備,具備什么條件,走哪種貿易方式?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?