找付款的依據(jù)把賬做平就是了呀
老師,您好!請問,我們是建筑企業(yè),有一個供應商是個體戶,沒有對公賬戶,他那邊是稅局代開發(fā)票,如果付貨款,我們公司對公戶能打到他的私人賬戶嗎?
我們公司有一個客戶 對賬單核對的時候是含稅貨款 他家一般都付對公賬戶 但是他這次突然又付對私賬戶 但是貨款對的時候?qū)Φ暮惖呢浛?比如我們對好的含稅貨款是50萬 但是對私付了10萬 請問這個十萬怎么減?
老師,公司出口貨物客戶付款到我們私賬的,沒有付對公賬戶,但是發(fā)貨的時候必須要以公司名義報關,這樣可以嗎
客戶欠我們10萬貨款,對公付了310萬,要求我們再退回300萬到他另外一個銀行賬戶(不是付貨款的銀行賬戶),說是要我們幫他走流水,請問這樣操作對我們公司有沒有影響?
請問,我們進供應商的貨,2022年我們都是對公付款的,賬面已平,2023年進了兩次貨我們對私付款的,不影響賬面,現(xiàn)在質(zhì)量有問題退貨了一千多,供應商又打到對公賬戶,我這個怎么操作
當年報關出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
不太懂 那比如他欠我們含稅貨款50萬 然后他付了對私10萬 那請問他還欠我們多少錢呢?
你叫對方提供付了10萬款的依據(jù),把賬補上就是了哈。
為什么還要對方提供付了十萬的依據(jù)呢 我們確實是有收到貨款的
那就對了啊,你把賬做上去就不就能對上了?