你好,你這個餐飲是專門對外營業(yè)的嗎?
老師,我們公司本期有個30萬的未開票收入,我如果申報30萬的未開票收入,就要繳納增值稅,可是如果后期客戶開了普票,疫情期間我們生活服務(wù)行業(yè),開普票是可以免稅的,那這個稅,稅務(wù)局會退給我們嗎?
老師,我們公司給境外企業(yè)提供技術(shù)服務(wù),收取服務(wù)費,開具了普票金額4131.05元,稅率是免稅, 如果是出口的貨物銷售就會存在交附加稅的情況,但我們這個就是技術(shù)人員給對方提供了個咨詢服務(wù),也不會存在國內(nèi)進(jìn)項的情況, 請問我在申報增值稅報表的時候需要針對免稅服務(wù)費的金額去繳納附加稅嗎
有老師了解養(yǎng)老行業(yè)的稅務(wù)情況嗎?我們是做養(yǎng)老行業(yè)的,涉及到為老人提供的服務(wù)民非企業(yè)我們是免增值稅,老人餐飲是開了另外的分公司,是要繳納1%的增值稅嗎?如果開發(fā)票呢,按照幾個點的稅率來開?在線等老師答復(fù),謝謝!
有老師了解養(yǎng)老行業(yè)的稅務(wù)情況嗎?我們是做養(yǎng)老行業(yè)的,涉及到為老人提供的服務(wù)民非企業(yè)我們是免增值稅,老人餐飲是開了另外的分公司,是要繳納1%的增值稅嗎?如果開發(fā)票呢,按照幾個點的稅率來開?在線等老師答復(fù),謝謝!
老師您好,請問在學(xué)堂中的服務(wù)業(yè)-家政服務(wù)8月份的賬中第35筆業(yè)務(wù),一家家政服務(wù)公司給其他企業(yè)提供搬家服務(wù),我理解應(yīng)該是其他業(yè)務(wù)收入,不應(yīng)計入主營業(yè)務(wù)收入。還有就是按照現(xiàn)行最新稅法,是不是家政服務(wù)的小規(guī)模納稅人也要1%的增值稅了,而不是免稅了,我看做課件時,是按家政服務(wù)免交增值稅的政策。謝謝老師
老師,麻煩請教下:因?qū)W校7月5日學(xué)生放假,故校園超市(沒掃碼槍,沒有出入庫表,不涉及稅務(wù),也沒有手工記錄的銷售臺帳)6月30日未盤點,7月1日~5日一直在營業(yè),部分商家還進(jìn)了貨,7月6日盤點后將剩余所有商品退貨給商家,所以6月的銷售成本無法得出,學(xué)生刷校園卡消費,可以導(dǎo)出銷售收入,送貨單也有,追問,已知5月31日庫存36010.05元,6月1日~30日進(jìn)貨成本154885.37元,銷售收入237868.55元,7月1日~5日進(jìn)貨成本18569.95元,7月1日~5日銷售收入47724.3元,7月6日清倉退貨10090.04元,2月~5月平均銷售成本率為72.698%,6月和7月結(jié)轉(zhuǎn)成本如何分錄
老師,我們學(xué)校超市有獨立帳戶,每學(xué)期末需把利潤上繳至財政非稅,上繳時貸方用銀行存款,借方用哪個科目呢?本年利潤還是利潤分配-未分配利潤?
公司用的蟑螂藥殺蟑螂算辦公費還是福利費
老師,我們是建筑公司,關(guān)于工地零星采購,臨時采買的個別工具,或者吃飯,或者在多家店面買的雜七雜八的小東西,不給開發(fā)票的,開個收據(jù),不到500元的入賬后,能稅前扣除嗎?
小規(guī)模納稅人增值稅季度免稅額現(xiàn)在是多少
請問印花稅在哪里報,沒找到地方
酒店購買餐桌抽紙1000盒 應(yīng)該放在什么科目
入庫原材料3000,應(yīng)付賬款3000元,后來從倉庫拿出3000元材料,并且應(yīng)付賬款不支付,轉(zhuǎn)為實收資本,具體做賬怎么做
買了一家公司會計怎么做賬?
老師:個體戶開始有員工工資了,需要申報員工的個稅工資嗎?
主要為本公司的養(yǎng)老院(因為養(yǎng)老院沒有餐飲資質(zhì)需要另外開分公司)提供餐飲,然后平時也會做活動讓小區(qū)或周邊的老年人就餐,再有就是可能和市民卡等地方合作,提供餐飲,也基本上都是針對老年人的。
給你們養(yǎng)老院提供餐飲應(yīng)該是免稅的,但是其他的你們收費嗎
給養(yǎng)老院免稅的話那是應(yīng)該開免稅率嘍,這個有什么文件嗎?之前咨詢稅務(wù)局的人說讓看76號文件,說是餐飲沒有具體說明什么的,我沒找到這個文件。我們除了給養(yǎng)老院提供助餐,還給社區(qū)老人提供餐飲,充值收費的,另外還有很少一部分免費提供一天一餐
你們既然有收費的 就需要繳稅的
養(yǎng)老院的餐飲費是包括在養(yǎng)老費一起在養(yǎng)老院代收取的,食堂是充值就餐,那不管是養(yǎng)老院的還是食堂的餐飲費都需要繳納1%的稅是么?開票也是1個點開?
沒錯的? 開票就是1%的稅率的