您好 請(qǐng)問付款600的時(shí)候分錄怎么寫的
用友U8的現(xiàn)金流量設(shè)置 借:管理費(fèi)用 100 貸:銀行存款 80 其他應(yīng)付款 20 在錄入憑證的時(shí)候,三條分錄都關(guān)聯(lián)了現(xiàn)金流,但是其他應(yīng)付的20與現(xiàn)金流無關(guān)。這種情況下該怎么做呢?是把管理費(fèi)用的金額改成80,還是管理費(fèi)用和其他應(yīng)付沖,這樣不會(huì)影響實(shí)際的現(xiàn)金流嗎?
老師你好,公司裝修設(shè)計(jì)的款是之前付了7萬,分錄是做借:其他應(yīng)收款-XXX 70000 貸:銀行存款70000 本月 發(fā)票也開了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分錄我要怎么做?我是這么理解的 借:其他應(yīng)收款-XXX 150000 貸:銀行存款 150000 然后再做發(fā)票入賬 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 194690.27 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 25309.73 貸:其他應(yīng)收款-XXX 220000元 還是錯(cuò)的我這么做?請(qǐng)告訴我正確的分錄,房子是公司自己的,一般納稅人 ,外賬,裝修款 全部都要入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 按三年攤銷 我知道要次月攤銷 現(xiàn)在發(fā)票全部回來了 付款也付完了,要怎么做分錄合理點(diǎn)!
公司之前定了一些桌椅,花了600塊錢,計(jì)入了辦公費(fèi)用:借:管理費(fèi)用600 貸:其他應(yīng)付款500 但是之前付款的600元,在下次進(jìn)貨的時(shí)候,都會(huì)進(jìn)行100元的返款。這種情況這分錄應(yīng)該怎樣寫
公司之前定了一些桌椅,花了600塊錢,計(jì)入了辦公費(fèi)用:借:管理費(fèi)用600 貸:其他應(yīng)付款500 但是之前付款的600元,在下次進(jìn)貨的時(shí)候,都會(huì)進(jìn)行100元的返款。這種情況這分錄應(yīng)該怎樣寫
公司之前定了一些桌椅,花了600塊錢,是員工代付的,分錄是:借:管理費(fèi)用600 貸:其他應(yīng)付款600 但是之前付款的600元,在下次進(jìn)貨的時(shí)候,都會(huì)進(jìn)行100元的返款。這種情況這分錄應(yīng)該怎樣寫。后來又進(jìn)了200塊錢,桌椅,實(shí)付100,抵扣100,這種情況應(yīng)該怎樣寫分錄
制造業(yè),固定資產(chǎn)折舊只有生產(chǎn)費(fèi)用沒有制造費(fèi)用合理嗎
個(gè)體工商戶開公戶的壞處有哪些
我們是商貿(mào)公司,購買卡板,這個(gè)卡板需要折舊嗎
請(qǐng)問,知道水母報(bào)告么[破涕為笑],謝謝
老師,我公司收的類似于服務(wù)費(fèi)的款,對(duì)方不要發(fā)票這個(gè)賬掛了兩年了,應(yīng)該怎樣處理呢!
請(qǐng)問自產(chǎn)產(chǎn)品送給客戶的會(huì)計(jì)分錄怎樣做?需要開發(fā)票給客戶嗎?
老師,6月份買了一臺(tái)1183元的空調(diào)沒有入固定資產(chǎn),金額太小了,可以這樣操作吧
老師股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅怎么繳納
抖音平臺(tái)買鉆石充值,平臺(tái)開了不征稅的預(yù)付卡充值普通發(fā)票,我用鉆石去換禮物打賞主播了,充值的錢開始消費(fèi)了,消費(fèi)的這有可能是公司費(fèi)用也有可能是成本,我需要開這部分發(fā)票入賬不呢,還是直接用消費(fèi)明細(xì)和支付憑證入費(fèi)用或成本,這個(gè)所得稅可以稅前扣除嗎
老師,您好!請(qǐng)問一下放棄小微企業(yè)優(yōu)惠政策,把小微企業(yè)轉(zhuǎn)成非小微企業(yè)怎么轉(zhuǎn)呢
還款的時(shí)候是其他人代付的 借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付
這個(gè)是收到發(fā)票跟桌椅的時(shí)候的分錄 其他人代付的時(shí)候分錄怎么寫的?