可確認(rèn)為收入與增值稅
我們公司銷(xiāo)售了一批貨物 收到款了 但是對(duì)方不要發(fā)票,這樣的話我們這邊一直掛賬,最后該怎么處理這個(gè)應(yīng)收賬款啊
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司應(yīng)付款10萬(wàn)元根據(jù)發(fā)票掛賬,對(duì)方要求私卡轉(zhuǎn)給對(duì)方700元(好處費(fèi))這樣我這邊的賬務(wù)怎么處理呢?
老師您好,我2018年底有一筆應(yīng)付款,對(duì)方未開(kāi)發(fā)票,所以一直掛賬,現(xiàn)在對(duì)方公司注銷(xiāo)了,開(kāi)不出來(lái)發(fā)票,這個(gè)款我公司確定不會(huì)付出去了,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理???
老師 我想問(wèn)一下 從客戶(hù)那邊預(yù)收的錢(qián),貨也已經(jīng)發(fā)了就是沒(méi)有開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票 結(jié)果到現(xiàn)在一年以上了 對(duì)方公司都注銷(xiāo)了 那么我這邊應(yīng)該如何處理呢 不能一直掛在應(yīng)收賬款里面 這樣子屬于壞賬處理嗎
您好老師,我們公戶(hù)給個(gè)人轉(zhuǎn)賬了5000元,是物流費(fèi)。對(duì)方?jīng)]提供發(fā)票,這樣是不是會(huì)掛賬其他應(yīng)付款呀?應(yīng)該怎么處理呢?
員工用火車(chē)票實(shí)名制的來(lái)結(jié)報(bào),想讓他去開(kāi)票,好勾選抵扣,請(qǐng)問(wèn)下是火車(chē)站開(kāi)還是去哪里開(kāi)?
老師,我開(kāi)票進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)編碼沒(méi)對(duì)上,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來(lái)是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
計(jì)算所得稅費(fèi)用的時(shí)候,用利潤(rùn)調(diào)增調(diào)減之后計(jì)算,為啥還要再加上遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個(gè)房產(chǎn)項(xiàng)目賣(mài)了,但是錢(qián)收不回來(lái),怎么做分錄哈
您好~想咨詢(xún)下:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會(huì)計(jì)處理一樣嗎?月末這么做憑證對(duì)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng) 交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷(xiāo)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,數(shù)量1,單價(jià)100,稅額13,總金額113,這個(gè)產(chǎn)品成本多少錢(qián),是看單價(jià)100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應(yīng)收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個(gè)人開(kāi)發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,公司沒(méi)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)預(yù)算總成本,所以沒(méi)法預(yù)估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,就是不用那個(gè)工程毛利科目,可以嗎?
今年4月份的收到的款,10月份申報(bào)的時(shí)候確認(rèn)收入可以嗎?
這個(gè)是不是就做無(wú)票
做無(wú)票申報(bào)
是的,做無(wú)票申報(bào)處理。
今年4月份的收到的款,10月份申報(bào)的時(shí)候確認(rèn)收入,可以