你好;? ?你們這個是買了桌椅; 借管理費用 貸其他應付款? ;? 反還給你;? 借銀行存款 100 貸管理費用100 ; 這樣做; 那到時會報銷給員工600金額嗎
老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項我都是掛的預付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉走的其他應付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分攤到費用嗎 3.還有一些比如辦公費用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應付款—費用,沒票沒入管理費用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉了手續(xù)費,我目前賬是這樣做的,進的時候,借銀行存款,貸其他應付款,出的時候,借其他應付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統(tǒng)比如8月報7月的稅,里面有一項工會經(jīng)費的應該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實際是多少,有時候會有調(diào)整,這樣我報稅系統(tǒng)報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關系,差別不大,因為發(fā)的時候可能有加班費,報的時候沒算,如果這個月沒發(fā)工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
用友U8的現(xiàn)金流量設置 借:管理費用 100 貸:銀行存款 80 其他應付款 20 在錄入憑證的時候,三條分錄都關聯(lián)了現(xiàn)金流,但是其他應付的20與現(xiàn)金流無關。這種情況下該怎么做呢?是把管理費用的金額改成80,還是管理費用和其他應付沖,這樣不會影響實際的現(xiàn)金流嗎?
老師,有這樣個問題,我們是建筑業(yè),營改增之前收到的甲方的工程款后,在對公戶里又轉到我們老板的個人賬戶,分錄是借:其它應付款—借款 貸:銀行存款 但是這些錢轉到老板個人賬戶,因為不懂用來老板買材料和付人工費,這些費用就直接給了材料商和供貨商了,關鍵是他不懂,所以其它應付款一欄中出現(xiàn)了付時, 老師您看我這種情況我怎么辦
2008年初,審計人員在審查某公司“主營業(yè)務收入”賬戶時,發(fā)現(xiàn)該公司2007年末產(chǎn)品銷售收入下滑幅度較大,但據(jù)審計人員了解公司下半年銷售正值旺季,為什么會出現(xiàn)這種異常情況呢?審計人員懷疑該單位利用“應付賬款”賬戶隱匿收入。審計人員認真查閱了2007年10月、11月與12月的“應付賬款”明細賬,并分別將本市3家債務上升比較大的客戶的有關記錄進行了詳細審查,發(fā)現(xiàn)以下賬務處理:借:銀行存款3393000貸:應付賬款——A公司2106000——B公司702000——C公司585000其所附的原始憑證均為銀行進賬單,以及分別向三家公司開具的購貨發(fā)票。該企業(yè)適用的增值稅稅率為17%,假定該筆業(yè)務的銷售利潤為900000元,所得稅稅率為25%。案例要求:請老師們幫我把調(diào)整后的會計分錄寫一下,謝謝,其他我都會寫
公司之前定了一些桌椅,花了600塊錢,計入了辦公費用:借:管理費用600 貸:其他應付款500 但是之前付款的600元,在下次進貨的時候,都會進行100元的返款。這種情況這分錄應該怎樣寫
制造業(yè),固定資產(chǎn)折舊只有生產(chǎn)費用沒有制造費用合理嗎
個體工商戶開公戶的壞處有哪些
我們是商貿(mào)公司,購買卡板,這個卡板需要折舊嗎
請問,知道水母報告么[破涕為笑],謝謝
老師,我公司收的類似于服務費的款,對方不要發(fā)票這個賬掛了兩年了,應該怎樣處理呢!
請問自產(chǎn)產(chǎn)品送給客戶的會計分錄怎樣做?需要開發(fā)票給客戶嗎?
老師,6月份買了一臺1183元的空調(diào)沒有入固定資產(chǎn),金額太小了,可以這樣操作吧
老師股權轉讓個人所得稅怎么繳納
抖音平臺買鉆石充值,平臺開了不征稅的預付卡充值普通發(fā)票,我用鉆石去換禮物打賞主播了,充值的錢開始消費了,消費的這有可能是公司費用也有可能是成本,我需要開這部分發(fā)票入賬不呢,還是直接用消費明細和支付憑證入費用或成本,這個所得稅可以稅前扣除嗎
老師,您好!請問一下放棄小微企業(yè)優(yōu)惠政策,把小微企業(yè)轉成非小微企業(yè)怎么轉呢
給員工報銷是什么意思?就是這筆錢,本來應該是公司出的員工代付了,然后是每返100,是返給公司
員工墊付了600 ; 你們不報銷給員工嗎??
給報銷啊,整個分錄應該怎樣寫
你好;?? 買了桌椅; 借管理費用 貸其他應付款? ;? 反還給你;? 借銀行存款 100 貸管理費用100 ; 這樣做;借其他應付款 600貸銀行存款600 ;‘? ’ 你這個后面進來了200 是為什么;? ?
進200塊錢的貨物,然后給返還100塊錢。就是200塊錢返100,然后再付100塊錢貨款
你好;? ?那你這個貨物跟你座椅有什么關系 ;? ?你 桌椅是拿來自己用還是拿去銷售的?
說了不應該是貨物,應該是桌椅,同樣都是桌椅先付款,然后后返錢,我就想知道分錄怎么寫?
你好;那你這個桌椅是自己用 ;你要做??買了桌椅; 借管理費用 貸其他應付款? ;? 反還給你;? 借銀行存款 100 貸管理費用100 ; 這樣做;借其他應付款 600貸銀行存款600 ;? 、這就是分錄; 如果? ?200是單獨的另外的業(yè)務; 是貨物的;? 借? 庫存商品 貸 應付賬款? ; 借銀行存款 100貸庫存商品? ;? ?借應付賬款貸銀行存款?