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老師,我公司123月份記賬是給一個會計做,3月份因為費用沒談攏結(jié)束了會計工作,可是這個會計直接把記賬憑證沒給我,丟了,現(xiàn)在我要不要補(bǔ)123月份的記賬憑證呢?

2023-06-20 21:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-20 21:02

您好,當(dāng)然要補(bǔ)啊,要不咱年度利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表咋做得出來哦,原始的資料應(yīng)該還在,他只是刪除了財務(wù)軟件里的記賬憑證吧

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您好,當(dāng)然要補(bǔ)啊,要不咱年度利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表咋做得出來哦,原始的資料應(yīng)該還在,他只是刪除了財務(wù)軟件里的記賬憑證吧
2023-06-20
你好 ;? ?是的。都要裝訂起來的??
2022-01-18
同學(xué)你好,你要進(jìn)行1月份的期末處理,也就是把1月份的賬,結(jié)轉(zhuǎn)到2月份。
2020-10-28
同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2021-05-26
是沒有做嗎,補(bǔ)上,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,發(fā)出商品吧?直接補(bǔ)后面就可以,這個認(rèn)證針對是一般納稅人,不是小規(guī)模
2020-09-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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