同學(xué)你好 這個(gè)可以轉(zhuǎn)資本公積
企業(yè)單位收到的專項(xiàng)應(yīng)付款,在收到時(shí)借銀行存款,貸專項(xiàng)應(yīng)付款,發(fā)生支出項(xiàng)目時(shí)據(jù)實(shí)入賬,同時(shí)將專項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)入資本公積,那民非組織收到的專款該如何做,主要就是發(fā)生支出項(xiàng)目時(shí),后面怎么結(jié)轉(zhuǎn),民非會(huì)計(jì)準(zhǔn)則又沒有資本公積這科目
文旅企業(yè),主要營(yíng)運(yùn)景區(qū)等。因?yàn)橛胁糠止骖愴?xiàng)目有財(cái)政渠道撥付專項(xiàng)使用的資金。請(qǐng)問收到的時(shí)候是不是直接:借記銀行存款-專戶、貸記其他應(yīng)付款-專項(xiàng)資金。開銷的時(shí)候:借記成本費(fèi)用類科目、貸記銀行存款-專戶,然后再借記其他應(yīng)付款-專項(xiàng)資金、貸記成本費(fèi)用類科目(反沖)。如果未收到資金需墊付時(shí),可以先借記其他應(yīng)付款-專項(xiàng)資金、貸銀行存款。收到資金后在歸還專戶資金,然后按前述方法操作嗎?
國(guó)企單位之前都是正常運(yùn)營(yíng)自負(fù)盈虧,近幾年上級(jí)不讓有大量業(yè)務(wù),只有有零星收入,目前為了維持公司正常運(yùn)轉(zhuǎn),上級(jí)財(cái)政年初撥款維持公司運(yùn)營(yíng),年末花不完的撥款上交,分錄如何做? 實(shí)際收到專項(xiàng)撥款時(shí) 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 撥款使用時(shí) 借成本或者費(fèi)用 等科目 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款 同時(shí) 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:管理費(fèi)用 撥款項(xiàng)目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:銀行存款 2023-05-19 15:02 為什么要沖減管理費(fèi)用? 沖減管理費(fèi)用哪個(gè)明細(xì)科目? 未讀2023-05-19 15:06:56 未形成資產(chǎn)需核銷的是什么?我不太理解
某事業(yè)單位發(fā)生以下業(yè)務(wù):8.在開展業(yè)務(wù)活動(dòng)過程中發(fā)生應(yīng)當(dāng)計(jì)入當(dāng)期業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用的相關(guān)辦公費(fèi)用4300元,應(yīng)當(dāng)計(jì)入當(dāng)期單位管理費(fèi)用的相關(guān)辦公費(fèi)用1800元,款項(xiàng)合計(jì)6100元,通過銀行存款賬戶支付。9.為開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)所使用的固定資產(chǎn)計(jì)提折1舊202000元:為開展行政及后勤管理活;動(dòng)所使用的固定資產(chǎn)計(jì)提折舊56000元。本次共計(jì)提固定資產(chǎn)折舊258000元。10.年末,“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”科目的本年發(fā)生額為705000元、“單位管理費(fèi)用"科目的本年發(fā)生額為212000元。將其全數(shù)轉(zhuǎn)入“本期盈余"科目。13.年末,“事業(yè)支出”科目的本年發(fā)生額為762000元,其中,財(cái)政撥款支出385000元,非財(cái)政專項(xiàng)資金支出236000元,其他資金支出141000元。分別將其轉(zhuǎn)入“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”、“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”和“其他結(jié)余”科目。14.按合同約定從付款方預(yù)收一筆事業(yè)活動(dòng)款項(xiàng)85600元,款項(xiàng)已存入銀行。15.按合同完成進(jìn)度計(jì)算確認(rèn)預(yù)收賬款中實(shí)現(xiàn)的事業(yè)收入45500元。
高新企業(yè)收到財(cái)政局撥來的科技條件專項(xiàng)款,掛專項(xiàng)應(yīng)付款,后期可以轉(zhuǎn)資本公積嗎?轉(zhuǎn)資本公積的分錄和依據(jù)是什么?
老師,我公司是有限合伙企業(yè)。收到投資收益,需要繳納生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅,我想先計(jì)提稅金。年末去申報(bào)繳稅,賬面如何做調(diào)整?
請(qǐng)問報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)是認(rèn)證轉(zhuǎn)出 還是不認(rèn)證直接計(jì)入費(fèi)用,還是不認(rèn)證也不計(jì)入費(fèi)用
請(qǐng)問個(gè)體戶的收入成本怎么做憑證分錄?
老師:在電子稅務(wù)局怎么查詢下載連續(xù)6個(gè)月的稅收證明
融資性售后回租可以適用簡(jiǎn)易3%?
樸 老師發(fā)了手機(jī)都不能入賬嗎,老板買了部手機(jī)也能作為企業(yè)的費(fèi)用入賬嗎老師?
辭職發(fā)的是微信,沒有給書面的,過30天公司不招人可以走嗎
鄭州今年高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)時(shí)間有幾次提交的機(jī)會(huì),具體是幾號(hào)到幾號(hào)?
公司買的車,當(dāng)時(shí)一次性做費(fèi)用了,現(xiàn)在賣掉了,應(yīng)該怎么處理?
委托境內(nèi)外單位做研發(fā)項(xiàng)目,我單位應(yīng)該怎樣入賬
同學(xué)你好 借專項(xiàng)應(yīng)付款 貸資本公積
為什么可以這么做賬,他不是專項(xiàng)應(yīng)付款嗎???顚S?
專項(xiàng)應(yīng)付款要沖減了
是因?yàn)閽熨~太久了,一直沒有用,要沖減是嗎?遞延收益則是入營(yíng)業(yè)外收入是嗎?
同學(xué)你好 不是 是用完之后沖減
不太懂,哪個(gè)不是,哪個(gè)用完后沖減,專項(xiàng)應(yīng)付收到錢是借銀行貸專項(xiàng)應(yīng)付,如果要使用的話分錄是什么樣子的,舉個(gè)例子
你們是什么專項(xiàng)應(yīng)付款呢
財(cái)政撥過來的專項(xiàng)款
我知道 是讓你干什么的呢