你好,是的,就是這樣就可以了。
資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤期末余額=年初余額+本月金額(凈利潤)。資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤利潤期末余額=年初余額+本年累計金額(凈利潤),其中期末余額是相等的嗎?年初余額也是相等的嗎?
您好老師,2月份的資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期初余額加上利潤表凈利潤等于資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末余額,到了3月份就不相等了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額比前者相加的要大,是什么原因造成的呀
老師好,資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤期末余額=上月未分配利潤期末數(shù)+當(dāng)月的凈利潤,當(dāng)月未分配利潤有本期發(fā)生額,負(fù)債表期末未利潤分配數(shù)據(jù)要算本期發(fā)生額嗎?
目前月份資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初負(fù)數(shù),期末正數(shù),可以按照目前期末未分配利潤的余額進(jìn)行計提分紅嗎
你好,老師,我以4月的期末余額作為起始數(shù)據(jù)做了資產(chǎn)負(fù)債表,未分配利潤我也用4月的利潤作為期初數(shù),在5月未分配利潤那里的期末余額是不是期初余額加本期的利潤就可以?
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增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
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農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
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但是試算不平,
你好,你期初的時候平不平
期初是平的
你好,那你看你五月底的科目余額表,看平不平?
我就是想問一下那個未分配利潤,我用4月的利潤額作為期初數(shù),而不是本年累計數(shù)作為期初數(shù),這樣是不是有影響
你好,這個確實是有影響,但是如果你能做平的話,就說明不止是四月份的,除非前面都是0。
不是從四月開始的,前面有數(shù)據(jù)
因為之前在系統(tǒng)里做,有進(jìn)銷存在,成本一直不準(zhǔn),所以想著弄一個手工的報表,這個未分配利潤是不是也應(yīng)該要累計的那個數(shù)才對,因為其他數(shù)據(jù)都是累計過來的
你好,那你這個一開始他不會平的。因為他之前有數(shù)據(jù),你只用四月份的利潤來做期初的話,
我弄錯了,我用的是1-4月的累計未分配額做的期初,這個跟很年的沒有關(guān)聯(lián)了對吧
你好,你按累計的做期初一般就沒什么問題了。但是也只能是本年新成立的企業(yè)。
不是新成立的,這個余額是不是應(yīng)該從開業(yè)以來的那個累計數(shù)才對
你好!如果不是新成立的,就要從開業(yè)累計
嗯,我知道了,謝謝老師
你好,不用客氣的了,滿意請給五星,謝謝。