你好,可以的,可以這么做的。
資產負債表“未分配利潤”科目期末數 - “未分配利潤”科目期初數 = 利潤表“凈利潤” 科目累計數;我想問,未分配利潤的上期期末數和本期期初數不是一個數嗎??
老師好,資產負債表期末未分配利潤期末余額=上月未分配利潤期末數+當月的凈利潤,當月未分配利潤有本期發(fā)生額,負債表期末未利潤分配數據要算本期發(fā)生額嗎?
目前月份資產負債表未分配利潤期初負數,期末正數,可以按照目前期末未分配利潤的余額進行計提分紅嗎
你好資產負債表上的未分配利潤期初期末數,是科目余額表上的利潤分配/未分配利潤數嗎
請教下,科目余額表“期末未分配利潤”與資產負債表“期末余額”不一致,具體表現:科目余額表“期末未分配利潤”=資產負債表“年初未分配利潤。為何會這樣呢?
凈資產就是報表上所有者權益的數字嗎
小規(guī)模納稅人季度收入超過30萬,怎么做會計分錄
老師,麻煩問下,回收舊金取不到發(fā)票,成本可以扣除嗎
老師,什么情況下需要編制銀行存款調節(jié)表
老師請教一下,我司為工程公司,有筆款,是通過外省傳媒公司開出咨詢票給甲方,甲方打款給傳媒公司后才能打款到工程類公司,請問流程要怎么走好一點?有什么好的建議?(備注:因為特殊原因,甲方不能直接對公打款給工程類公司需一個過渡。)
平臺,怎么沒有人懂網點賬怎么做,如拼多多,抖音店
采購部借款采購商品怎么做賬
老師:股東借款轉入資款需要填什么資料嗎?
老師老板沒有在公司里做工資,但出差時補助一天180元怎樣做賬
我司給購買方開具了紅字返利發(fā)票,該如何入賬
年終要是負數呢,年中要是計提了分紅
不需要的,這個沒法分紅。
好的,那未分配利潤按股東比例分紅,可以先計提部分股東的應付股利嗎,其余先不計提
你好,可以的,這個你們自己出分紅協(xié)議就行。