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老師當(dāng)時(shí)預(yù)收了一批供暖費(fèi),,后來如果用戶退氣款怎么做分錄

2023-06-19 13:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-19 13:30

你好你收到的時(shí)候怎么做的分錄就做相反的分錄。

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快賬用戶8217 追問 2023-06-19 13:41

但是做了預(yù)收賬款科目,但是客戶退款時(shí)候?yàn)槭裁搭A(yù)收做貸方負(fù)數(shù)沖呢

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齊紅老師 解答 2023-06-19 13:41

你好!可以借方正數(shù)了

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你好你收到的時(shí)候怎么做的分錄就做相反的分錄。
2023-06-19
你好 借庫存商品貸銀行存款。 借銀行存款貸庫存商品
2021-01-13
你好; 你們賺取差價(jià)嗎 。 這個(gè)是代收代付還是賺取了差價(jià)。 這樣好判斷分錄的
2021-11-17
你好。那就要看你退回對(duì)方多少,你們經(jīng)銷商方協(xié)商的金額是多少,要是你們承擔(dān)這個(gè)手續(xù)費(fèi),你就是正常計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,要是對(duì)方承擔(dān),你就把手續(xù)費(fèi)扣下來支付給對(duì)方就行了。
2023-08-28
同學(xué),你好 如果這筆開銷最終需要費(fèi)用化,則處理基本正確 如果發(fā)票可以抵扣,需要做一個(gè)調(diào)整分錄 借應(yīng)交稅費(fèi) 借某某費(fèi)用(紅字) 正規(guī)做法是 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借某某費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)(如果可以抵扣) 貸預(yù)付賬款
2021-01-12
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