借:銷售費(fèi)用-宣傳費(fèi)用 貸:庫存商品 借:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項 貸:銀行存款
老師,請問公司購買手機(jī)送給客戶,增值稅是屬于進(jìn)項稅不能抵扣,還是屬于視同銷售呢? 《增值稅暫行條例》里規(guī)定: 不得進(jìn)項抵扣:用于簡易計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費(fèi)的購進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)。 視同銷售:講資產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物無償贈送其他單位或者個人
老師好,外購產(chǎn)品對外贈送給客戶,計入銷售費(fèi)用,二級科目是業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎?分錄是借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這里的庫存商品指的是成本價是吧?這個銷售費(fèi)用可以稅前扣除嗎?這個贈送或免費(fèi)試用不涉及個稅吧?
我是芯片代理商,芯片樣品免費(fèi)贈送給客戶,1000顆/月,是不是要按照視同銷售處理,成本結(jié)轉(zhuǎn)入費(fèi)用,增值稅還要需要繳納的?另外這個芯片樣品涉及到企業(yè)所得稅是怎么樣的?
公司采購樣品,用于展覽使用,或者免費(fèi)贈送客戶,這個賬務(wù)怎么處理,增值稅是進(jìn)成本嗎?
采購樣品,用于展覽,免費(fèi)贈送,進(jìn)項發(fā)票怎么處理,是直接勾選用于不用抵扣項目嗎?增值稅直接進(jìn)銷售費(fèi)用嗎
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師