你好,直接做當(dāng)年的稅金及附加。
老師,您好!老板給到去年的費(fèi)用發(fā)票,現(xiàn)在做賬可以直接做費(fèi)用嗎?還是要按以前年度損益調(diào)整來(lái)做?如果沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,改怎樣做分錄,謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,去年的印花稅沒(méi)有核定,今年核定的,補(bǔ)交了去年的印花稅,就當(dāng)月計(jì)提稅金及附近,那還會(huì)不會(huì)影響以前年度損益,需要做一個(gè)調(diào)整以前年度損益的分錄
你好,老師,去年的工資忘記計(jì)提,今年9月計(jì)提,做了以前年度損益分錄,系統(tǒng)上也結(jié)轉(zhuǎn)了損益,你看看這些分錄,哪里不對(duì),需要怎么去做
老師你好,公司2021年成本發(fā)票異常,補(bǔ)繳了增值稅、企稅。更改了2021年年度財(cái)報(bào),那我在補(bǔ)稅的當(dāng)期,剛才您要做到以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整增值稅貸:銀行存款。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整,應(yīng)該做進(jìn)哪個(gè)科目?
老師,你好!我在2021年的5,6月做賬時(shí),把10560元的工資錯(cuò)計(jì)提成15980元,并在做賬時(shí)按15980元做發(fā)放工資的那張憑證,但是申報(bào)個(gè)稅時(shí)是沒(méi)有錯(cuò)的按10560元申報(bào)?,F(xiàn)在我在2023年4月才發(fā)現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤,我在4月份做賬時(shí)把這多計(jì)提的10840元通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)更改,如 沖減2021年5 ,6月多計(jì)提的工資 借:以前年度損益調(diào)整 -10840 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資 -10840 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益 借:以前年度損益調(diào)整 10840 貸:未分配利潤(rùn) 10840 請(qǐng)問(wèn)一下是不是可以這樣做
提供完全在境外的服務(wù),開(kāi)發(fā)票是開(kāi)免稅還是零稅率?
固定資產(chǎn)凈值是固定資產(chǎn)賬面價(jià)值嗎?
外購(gòu)的玉米拿來(lái)批發(fā)零售免增值稅嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人只能開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的普票嗎
那個(gè)24年賬的話和電子稅務(wù)局網(wǎng)廳不一樣對(duì)不起來(lái)我是不是要把賬一直反結(jié)賬到24年去?重新錄入正確的然后再去更正所有報(bào)表。還是前面不反結(jié)賬,然后就在當(dāng)月現(xiàn)在調(diào)賬?
你好老師,我們剛成立了一個(gè)公司,買(mǎi)的辦公室用品和廠房設(shè)備如何做賬
老師,增資的話是需要拿錢(qián)實(shí)投嗎?要完成增資和股轉(zhuǎn)是不是還是要先做稅務(wù)后工商?
老師,注冊(cè)個(gè)體戶用老板名字注冊(cè)還是親戚名字注冊(cè)好
老師,上月計(jì)提了費(fèi)用在其他應(yīng)付款里,本月支付收到專(zhuān)票,怎么做賬呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,出口貨物已人民幣結(jié)算的,出口發(fā)票備注怎么寫(xiě)?還需要寫(xiě)匯率嗎?
意思直接補(bǔ)提之類(lèi),如借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi),那這單據(jù)要附哪些
是的是的,計(jì)題不需要原始憑證,你平時(shí)計(jì)提的時(shí)候有原始憑證嗎?
一般不是把申報(bào)表附著嗎
申報(bào)表下一個(gè)月才出。
是當(dāng)月計(jì)提,次月申報(bào)才繳納 計(jì)提當(dāng)月哪里有申報(bào)表?