你好,需要的需要繳納。
老師我問下,我們是小規(guī)模納稅人,這個月自開了15萬專票,工程在異地,那么當(dāng)月增值稅要不要去異地預(yù)繳?企業(yè)所得稅和印花稅不管預(yù)不預(yù)繳增值稅都要在異地預(yù)繳這兩個稅的是嗎?
工程項目在異地,這個異地也需要繳稅,是不是在電子稅務(wù)局就可以異地繳稅?不用去項目所在地的稅務(wù)局繳納?之前的會計每個月月初去異地稅務(wù)局繳納,我就很疑惑,這個不是可以網(wǎng)上整嗎?
異地預(yù)繳的個稅需要在異地的個稅系統(tǒng)上全員申報,那個稅是不是也是在異地個稅系統(tǒng)繳納,公司注冊地稅務(wù)上需要做什么操作嗎
50萬的異地工程,1號開工,20號結(jié)束,25號開出全額發(fā)票,需要在異地預(yù)繳增值稅嗎?還是在企業(yè)本地申報增值稅?
異地工程,在本地先開的發(fā)票所以在本地繳納的全部稅額,那異地的預(yù)繳稅是不是不需要在繳納
老師,請教一個問題,我現(xiàn)在做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā)的 7 月份的工資,對公賬戶上發(fā)了 153000(扣完社保和個稅后的),那我做的時候,是借:管理費用工資(這個是填幾月份的工資),貸其他應(yīng)付款-社保和個稅(是沖幾月份的),貸銀行存款:153000
老師,委托加工物資從發(fā)出,支付,到收回成品,最后委托加工物資借方的余額還是發(fā)出時那個數(shù),還需要哪個分錄?
老師,總分公司在同城,我們的增值稅是自己申報自己的,所得稅是總分公司匯總申報這樣對嗎
請問,公司與員工協(xié)商離職。員工要求,離職證明寫因個人原因離職。對公司有沒有什么不好影響?
老師你好,委派的員工工資付到對方公司,又由對方公司付到勞務(wù)派遣公司,這種情況的員工的工資只做工資表可以嗎?工資申報由哪邊申報?
出口退稅的分錄怎么寫
老師您好 問一般納稅人增值稅申報表第十一行銷項稅額數(shù)據(jù)是橙黃色,十二行進項稅額累計也是橙黃色,申報表可以申報,查詢了數(shù)據(jù)和賬面一致的,怎么回事?
老師好,我們運輸公司8月賣了一輛車,只在二手車交易時開了發(fā)票16500元,公司沒有開票,我申報的時候應(yīng)該在哪里填報
高級會計需要什么學(xué)歷可以報考
公司有國內(nèi)業(yè)務(wù)屬于一般計稅,有一部分國外設(shè)計屬于免稅,請問像國內(nèi)公司用車的維修費是全額抵還是按比例抵。
開了發(fā)票的當(dāng)月應(yīng)該先交,次月的時候你再申報抵扣。
能請老師詳細說一說么
我們單位在異地的工程,現(xiàn)在都是在本地開的發(fā)票交的稅,預(yù)繳不是得未開發(fā)票才能繳稅么,
你好,這個月開的發(fā)票在次月15號之前預(yù)繳,你預(yù)繳了之后,在下一個月正常申報,報稅期正常申報,預(yù)繳的稅款可以正常抵扣,所以預(yù)繳不能省略,必須去交,沒有交的話,以后查到需要交滯納金的。
老師,那要是在本地已經(jīng)交完稅點話,再在異地繳納預(yù)交稅款,這樣不是交重了一份么,本地交的那一份也不能退回
發(fā)票已經(jīng)是前幾個月的事情,報稅期正常申報的也是本地,并沒有在異地正常申報
是的是的,本地的不能退回,因為你的納稅所屬期修改不了。
你們單位的問題 你在預(yù)交異地的時候為什么不預(yù)交,你現(xiàn)在交的話不就晚了 沒有重復(fù)交稅,不會給你退稅,這個預(yù)繳的稅款可以留著以后抵扣以后的項目。
就是因為現(xiàn)在交晚了,又在本地已經(jīng)全額繳納了稅款,所以才想請問一下老師有什么辦法
現(xiàn)在要是想在外地補繳的話,就相當(dāng)于多交了一份稅款
年底退稅的話有沒有可能將報錯的稅退回來
沒有其他的辦法,你只能教留著,以后抵扣其他的項目不就可以了?
就是在本地交的那個稅,還可以抵扣其他的項目么,對這個我不太了解
你好,你在項目地繳納的稅款,然后你在企業(yè)所在地回來可以抵扣的,不管哪個項目的都可以