借主營業(yè)務(wù)成本, 貸銀行 存款 應(yīng)付賬款
有一項業(yè)務(wù),有合同但對方未開票,實際支付金額只是其中的一半,還留有5%的質(zhì)保金,怎么做賬
實行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,簽訂了一份技術(shù)服務(wù)合同,甲方要求先在2020年開全部合同款發(fā)票,其中有一半的成本發(fā)生在2020年,其余一半的成本發(fā)生在2021年,當(dāng)時2020年開票的時候按開票金額全部已確認了收入,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)應(yīng)按百分比確認發(fā)票一半的收入。導(dǎo)致現(xiàn)在發(fā)生了成本沒有收入,請問現(xiàn)在怎么調(diào)整呢?當(dāng)時分錄:借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅額-銷項稅額;借 主營業(yè)務(wù)成本 貸:生產(chǎn)成本 勞務(wù)成本。老師,請幫忙看看這種怎么處理,謝謝。
主營業(yè)務(wù)成本只有一半是當(dāng)月的,但收到了全額發(fā)票,實際只支付了一半!怎么做賬?
當(dāng)月已全額付款,對方只開了一半的發(fā)票,請問怎么做賬
物業(yè)費減免了半個月,但是對方給的發(fā)票面額還是一個季度的,我想問一下這個少給的半個月物業(yè)費怎么入賬,主要是發(fā)票跟實計支付額對不上
老師21年已經(jīng)入了成本了,不能付款發(fā)票也用不了了,現(xiàn)在具體要怎么操作,是年底匯算時候調(diào)增嗎
老師,光給員工發(fā)工資,不交社保可以嗎?也不算正式員工,就是我公司靈活業(yè)務(wù)員
個體工商戶,法人的帳戶打過來,開發(fā)票又要求開公司的名稱,這樣合規(guī)嗎
老師,穩(wěn)崗返還會計分錄是什么呀
老師,請問對公支付給律師的律師費是算他的工資收入還是勞務(wù)報酬呢?
老師,公司有一個員工,生育津貼發(fā)了16000元,休假三個月的工資15000元,公司收到生育津貼后補發(fā)1000元差額給她,這個全部的分錄怎么做?
調(diào)整上年度收入額需要更正申報電子稅務(wù)局對應(yīng)季度報表和年度報表嗎?
有一家合作藥店從我們公司陸陸續(xù)續(xù)進了583萬的山參,但是我們倉庫實際是沒有這批實物的,每次回款都是老板自己轉(zhuǎn)錢進來的,藍字發(fā)票也開了140萬,這種操作的目的在于哪里?能不能展開說說是什么情況
老師:老板辦活動請客戶供應(yīng)商吃飯住宿辦活動,幾十萬餐票和住宿做什么分錄?如果有進項能抵扣嗎?怎么策劃比較好合理
老師 公司8月12日減出員工 9月發(fā)放8月工資 9月還收到一筆銀行利息 9月也不在產(chǎn)生工資和保險 那9月的結(jié)轉(zhuǎn)損益這么做對嗎?
老師,我的意思是另一半不進成本該用哪個科目掛
你好,是服務(wù)類的嗎?如果是的話,勞務(wù)成本或者是合同履約成本。
我們是設(shè)計服務(wù)公司,有些項目外包給別的公司做,我這收回后直接賣給客戶,所以外包的直接算我們的主營業(yè)務(wù)成本對嗎?
對的,是的,是這么做的。