你好;? ? 這個(gè)貨物發(fā)出去了也得結(jié)轉(zhuǎn)成本的;需要做的??

老師,我們外購(gòu)的貨物已經(jīng)銷售出去了,但采購(gòu)的發(fā)票還沒有收到,當(dāng)時(shí)只是暫估入庫(kù)的,那銷售出去以后結(jié)轉(zhuǎn)成本也是按暫估的結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師 我們7月份貨物收入金額570萬 但是貨物成本590萬 我做了分錄結(jié)轉(zhuǎn)了成本以后庫(kù)存商品是貸方負(fù)數(shù) 這種情況怎么辦呢 因?yàn)槲覀兪侵坝喌呢? 所以成本高 賣出的貨價(jià)格低
老師,我們銷售出去時(shí)需要按采購(gòu)貨物或其他費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)可以跟采購(gòu)做一起嗎? 另外 課程銷售收入需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,出口貨物出去后被海關(guān)扣貨了,這種情況要能結(jié)轉(zhuǎn)成本,外銷收入嗎?
公司為跨境電商,采用備貨模式,整批貨出口到海外倉(cāng)再零售出去,因?yàn)樨浳锪闶塾胁淮_定性,不知道最后是否整批都能銷售出去,所以報(bào)關(guān)單上的價(jià)格跟具體最后零售的總利潤(rùn)并不能相對(duì)準(zhǔn)確,比如報(bào)關(guān)出口是100萬,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)收入及成本,最后國(guó)外零售總額為120萬,多出的20萬收匯如何處理呢?
下沉廣場(chǎng)商鋪施工,開票可以直接寫,建筑服務(wù)*工程服務(wù)嗎還是自己新建建筑服務(wù)*商鋪施工
下沉廣場(chǎng)商鋪施工,開票項(xiàng)目應(yīng)該是什么
客戶A應(yīng)付材料款10萬,應(yīng)收混凝土3萬,公戶收到客戶A的混凝土款3,又付了客戶,現(xiàn)在應(yīng)付材料款是10萬對(duì)吧
請(qǐng)問老師,火車票或動(dòng)車票進(jìn)項(xiàng)能在稅務(wù)系統(tǒng)勾選嗎
請(qǐng)問老師,出口業(yè)務(wù),例如10月申報(bào)期,申報(bào)增值稅留抵額是5萬元,申報(bào)10月免抵退稅總額是8萬,那么10月所屬期退稅是5萬元,免抵額是3萬元,對(duì)嗎?
今年6月收到去年的成本發(fā)票,已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)入了庫(kù)存,過了匯算清繳時(shí)間還能結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入成本嗎,要改去年的匯算清繳和報(bào)表嗎
外貿(mào)出口第一單,如何去稅務(wù)局備案,
你好,煙花爆竹零售店,開具發(fā)票有免稅優(yōu)惠?稅率多少呢,
老師,有個(gè)員工這個(gè)月上班就幾天,應(yīng)發(fā)工資小于個(gè)人承擔(dān)部分社保,差個(gè)1753.86元,員工交到單位1753.86元,扣除個(gè)人社保后他的實(shí)發(fā)工資為零,收到1753.86時(shí)怎么做分錄
老師,上個(gè)會(huì)計(jì)做銀行賬,比如:銀行存款:建行2020,建行2021.建行2022每個(gè)都是一個(gè)子科目,每個(gè)里面都有余額,可是現(xiàn)在對(duì)賬單沒有這幾個(gè),在另一個(gè)銀行賬單上也沒我這幾個(gè)數(shù)據(jù),我應(yīng)該怎么處理


老師,那還要做 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這個(gè)嗎
你好; 對(duì)的; 就做這個(gè)的;? ??