先查這三個建行子科目是否為真實賬戶(查開戶資料、問銀行),再按情況處理:虛構(gòu)賬戶沖平余額,已注銷賬戶合并到現(xiàn)有建行賬戶,記賬錯誤轉(zhuǎn)至正確銀行科目,所有調(diào)整附核查說明,確保賬面與對賬單一致。

老師你好,我要建立帳套,接賬前的銀行存款是2百萬。實際對賬單銀行存款余額是10萬。具體查不出什么原因?qū)Σ簧?。那我接這個賬能不能在銀行存款下設(shè)置一個二級明細:銀行存款結(jié)賬數(shù)把他之前系統(tǒng)里的銀行存款金額寫上,然后我在設(shè)置一個二級明細科目:銀行存款1.從我做賬時我就把銀行的進和支都用銀行存款一來體現(xiàn)這樣能分開就能每個月和銀行對賬單對上了,這樣可以嗎老師
老師 ,我中途建賬,只有個銀行余額,其它全沒有,我不錄期初銀行余額,出完賬我的資產(chǎn)負債表也是平的,但是我的銀行余額對不起來,怎么處理,要錄期初銀行余額么,如果錄的話,另外一個科目掛那個科目?
老師:我剛接上這個單位的會計,在對銀行賬時有一筆銀行收入,可是在應(yīng)收賬款里沒有找到這個單位的應(yīng)收,問前面會計聯(lián)系不上,那我該怎么做呢做這筆賬呢
新接手一家賬,上一家會計沒做賬,都是零申報三年,這個單位也沒有開過發(fā)票,那銀行存款的賬我現(xiàn)在要怎么做呢?比如現(xiàn)在銀行存款是5元,我可以建賬直接寫借銀行存款,貸其他應(yīng)付款?
公司一般用中國銀行的賬戶收付款,現(xiàn)在有一筆內(nèi)部轉(zhuǎn)賬,是另外一個賬戶建設(shè)銀行付款,但是在銀行存款明細下沒有建設(shè)銀行這個科目,現(xiàn)在重新增加該科目,在進行入賬時,該科目會負數(shù),怎么處理呀
我的賬本上,應(yīng)收賬款1000,實際收了1500,怎么記賬
工人倆個公司干著了,A公司個稅B公司代扣了,怎么做賬
公司需要開具一張發(fā)票,公司營業(yè)范圍內(nèi)沒有該項目,可以開具嗎
老師我們個體戶 小飯店 然后一次性給對方開8000一個月飯費 還需要給對方收據(jù)明細嗎
老師你好,中秋節(jié)發(fā)的月餅米和油,10月份申報個稅忘記申報啦,月餅、米和油沒加在一起申報個稅,請問老師11月份申報個稅加在一起能申報么?就是11月份連工資和月餅、米油加在一起能申報么?
民非會計制度,請問我框起來的的地方是入什么科目才會有數(shù)據(jù)
跟金融機構(gòu)的借款合同印花稅申報什么時候申報?是按次申報嗎?
你好老師,老師我公司是小規(guī)模納稅人,注冊資金300萬,這會監(jiān)事占股33法人占股77,這會把原法人變股東股權(quán)77不變,再聘用一個法人 ,這樣再不上股權(quán)轉(zhuǎn)讓費和個稅吧?
老師 我們國外的店鋪 是從今年5月份才開始的收益 我得算10.31日的資產(chǎn)負債表 那我的年初數(shù) 是截止到5.31的數(shù)值 然后期末數(shù)是截止到10.31日的數(shù)值是吧
應(yīng)付賬款是負數(shù)影響股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎



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好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝
如果最終還是查找不到,但是出納那面已經(jīng)沒有這幾個戶了,可以計入到營業(yè)外收入,找平是不是老師
同學(xué)你好 對的 是這樣