同學你好 這個可以的
老師,外匯賬戶退匯進來12萬日元一筆,同時匯出2萬日元一筆后,外幣賬戶還剩10萬日元,銀行說日元對日元沒有匯率,告訴我當日日元兌換人民幣的匯率是,5.5631,這10萬日元至今還在日元賬戶里,這樣做分錄對嗎 借 銀行存款-日元賬戶 12萬 貸 其他應(yīng)收款-日元 12萬 借其他應(yīng)收款-日元2萬 貸銀行存款-日元賬戶2萬
老師,之前財務(wù)之前分錄是這樣做的,借銀行存款1萬借應(yīng)收賬款1萬,貸主營業(yè)務(wù)收入2萬,那我現(xiàn)在做這筆紅沖發(fā)票怎么寫分錄啊
老師,新租賃總則:先用銀行支付了一筆2萬,可以做借:預(yù)付賬款2 貸:銀行存款2 這里的現(xiàn)金流預(yù)付賬款,支付其他與籌資活動相關(guān) 等到月末的時候做一筆登錄 借:租賃負債-應(yīng)付租賃付款額 3 預(yù)付賬款2 應(yīng)付賬款1 這樣做分錄對嗎 還是第一筆需要改為借:銀行存款2 貸:租賃負債-應(yīng)付租賃付款額
老師 比如2筆到款 1萬和2萬 我做賬習慣把2筆做成一個分錄 借銀行存款3萬 貸應(yīng)收賬款-張三1萬 貸應(yīng)收賬款 李四2萬 這樣合規(guī)嗎 有個同事給我說必須做成2個分錄
老師,我們股東23年2月份借了100萬,在今年1月底還回來了,這個記賬是不是,借銀行存款,貸其他應(yīng)收款100萬,這樣一筆分錄就行了是嗎,2月份這筆一百萬還要轉(zhuǎn)給股東,這樣有影響嗎
老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè),但是我們有一項業(yè)務(wù)是買進來的原材料銷售出去,變成了商貿(mào)行業(yè),那么我賣出去的原材料可以用之前采購的設(shè)備進項和原材料來抵扣嗎?
我公司通過外面證券公司投資了一家公司,出資1億,占對方公司股份99%股權(quán),還發(fā)生了相關(guān)盡調(diào)費、管理費等500萬元,那我的長期股權(quán)投資是做多少呢?
客戶要申請科小,需要我做研發(fā)費用歸集,需要怎么調(diào)整賬目和財報
老師,包裝物租金算價外費嗎
老師請問下,我有筆貨款開票開給公司了,是固定資產(chǎn),發(fā)票來的時候我已經(jīng)做入賬憑證了,現(xiàn)在是公司老板支付的,我掛在其他應(yīng)付款-個人名下,現(xiàn)在審計要我提供付款的憑證,我應(yīng)該怎么操作啊
老師小規(guī)模增值稅收入是收入直接上稅,還是收入—成本再上稅
你好,老師!問一下替外國公司代扣代繳的增值稅的會計分錄怎么做???還有滯納金的分錄?謝謝老師!
老師,有金蝶云星空的培訓視頻嗎
老師,請問,如果發(fā)現(xiàn)從24年2月開始到25年6月,多計提成本10萬,其中24年8萬,25年2萬,這個情況要怎么處理?
老師,在2024年12月份收到一張發(fā)票,上面金額有點出入,當時讓對方紅沖發(fā)票,但是不知道什么原因,這張發(fā)票他們一直沒紅沖,現(xiàn)在2025年9月了,這張發(fā)票該如何處理呢
老師 我們銷售出差報銷 專票住宿費5月的,5月進項勾選抵扣,但是報銷6月份才提交6月份打款 這個進項稅該做到5月還是6月呢
我現(xiàn)在做的分錄是 5月 借應(yīng)交稅費-進項 貸管理費用-差旅費 到6月份 借管理費用-差旅費 貸銀行存款 這樣對嗎
同學你好 對的 是這樣