你好,這個是正常的操作呀,可以的哈,沒問題的

法人用成立的個體戶用于去建設(shè)銀行貸款,期限是10年,一百多萬,賬務(wù)處理為,借:銀行存款,貸:長期借款,然后這筆錢轉(zhuǎn)給了法人和股東,借:其他應(yīng)收款~法人或股東,貸:銀行,請問老師這樣處理是否有問題??以及其他應(yīng)收款長期掛在借方100多萬是否到時候會交紅利所得,如何合理回避稅務(wù)
老師,去年年底收了100萬的物業(yè)費(fèi),錢被股東借走了,我當(dāng)時也沒做賬,收費(fèi)和借款都沒做,我今年1月做賬了,物業(yè)費(fèi)記到預(yù)收(待以后月份1-12月分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)收入),對方科目記得是其他應(yīng)收款。這不,3月底和4月,股東會陸續(xù)把錢還回來,他用現(xiàn)金還,直接讓我們出納存到基本戶。我只要收到一筆存現(xiàn)單,我就沖一部分其他應(yīng)收。這種賬務(wù)方法可行嗎?
老師股東借款無法償還 (1)借 銀行存款 500w 貸 其他應(yīng)收款500w 個人理解就是股東根本沒有還錢 就是做個賬而已 做賬不要成本 (2)減少注冊資本 借 實(shí)收資本 500w 貸 銀行存款 這筆錢被股東實(shí)打?qū)嵞米吡? 就像書上這樣寫分錄 什么都不用干了嗎
老師請問一下,今年3月份我做一筆其他使用權(quán)收入借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,4月份發(fā)現(xiàn)錯誤,多加一筆應(yīng)收款金額了,4月份來沖銷分錄是借:銀行存款借:其他業(yè)務(wù)收入,更正借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款 其他業(yè)務(wù)收入。這樣做分錄可以嗎,這樣的話就會影響利潤表的營業(yè)收入減少是嗎
年底了3個股東分紅,共分紅300萬,其中2個股東支付200萬,另1個股東100萬先掛賬;則: 支付2個股東分紅款分錄: 借:應(yīng)付股利-股東 2000000.00 貸:銀行存款-招行 2000000.00 另1個股東100萬要求先掛賬,那么這個100萬需要計提嗎? 請問支付時的分錄是否正確?同時請問掛賬時的分錄是怎樣的
工資預(yù)提分錄怎么做,要當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,您好,我們單位有個柜臺為個人承包,盈虧與公司無關(guān),但是走我們銀行賬戶,進(jìn)行供應(yīng)商往來,支付貨款,發(fā)放工資,這種情況下如何進(jìn)行內(nèi)部核算最簡便?
賬上未分配利潤很多,但實(shí)際賬上沒有這么多錢,正常嗎
老師,您好,請問下員工入職體檢報銷費(fèi)用可以稅前扣除嗎
公司賬上有未分配利潤,公司實(shí)繳110萬,認(rèn)繳500萬,現(xiàn)在想減資到100萬,可以嗎
老師,我現(xiàn)在準(zhǔn)備開租賃發(fā)票,我們是2個月一開,提前15天開具,對方支付租金?,F(xiàn)在是要開11月15日到1月14的租賃發(fā)票,老師,開具發(fā)票,我是開11月15日到12月31日的發(fā)票,等到1月份再開1月1日到1月14的發(fā)票好呢,還是直接開11月15日到1月14日的發(fā)票好呢?
老師,我們公司租了一輛車,費(fèi)用一年是48000元,如果他去稅務(wù)局代開發(fā)票的話,稅款是48000*20%對嗎?
老師,10月注冊領(lǐng)到執(zhí)照,11月稅務(wù)備案一般納稅人,12月報11月的稅就可以了嗎?我?guī)自麻_始做賬
個體戶外賣平臺上的收入需要在做無票收入申報嗎?個體戶電子稅務(wù)局增值稅申報表沒有無票收入那列呢
貸款用的財務(wù)報表逐年下來未分配利潤很高了 可以怎么調(diào)呢
正常不是應(yīng)該要在12月底還給公司嗎?匯算清繳的時候,有沒有需要注意的地方呢
你好,規(guī)定是年底要還,要不算分紅,但實(shí)際上很多公司都沒有還,還了也不是準(zhǔn)點(diǎn)還的,不影響的
意思是只要有還進(jìn)來這個操作就行了是吧,隔一月轉(zhuǎn)出去也沒關(guān)系,是嗎
你好,對的,很多都是這么操作的
老師,那為什么有的人說在匯算清繳前還進(jìn)來就沒事,這個匯算清繳有什么影響,我沒做過,不太明白
你好,有個企業(yè)匯算,個人匯算,其實(shí)就是稅種的一個系統(tǒng)匯集計算,多退少補(bǔ)