你好,這個是正常的操作呀,可以的哈,沒問題的
法人用成立的個體戶用于去建設銀行貸款,期限是10年,一百多萬,賬務處理為,借:銀行存款,貸:長期借款,然后這筆錢轉給了法人和股東,借:其他應收款~法人或股東,貸:銀行,請問老師這樣處理是否有問題??以及其他應收款長期掛在借方100多萬是否到時候會交紅利所得,如何合理回避稅務
老師,去年年底收了100萬的物業(yè)費,錢被股東借走了,我當時也沒做賬,收費和借款都沒做,我今年1月做賬了,物業(yè)費記到預收(待以后月份1-12月分攤結轉收入),對方科目記得是其他應收款。這不,3月底和4月,股東會陸續(xù)把錢還回來,他用現(xiàn)金還,直接讓我們出納存到基本戶。我只要收到一筆存現(xiàn)單,我就沖一部分其他應收。這種賬務方法可行嗎?
老師股東借款無法償還 (1)借 銀行存款 500w 貸 其他應收款500w 個人理解就是股東根本沒有還錢 就是做個賬而已 做賬不要成本 (2)減少注冊資本 借 實收資本 500w 貸 銀行存款 這筆錢被股東實打?qū)嵞米吡? 就像書上這樣寫分錄 什么都不用干了嗎
老師請問一下,今年3月份我做一筆其他使用權收入借銀行存款,貸其他業(yè)務收入,4月份發(fā)現(xiàn)錯誤,多加一筆應收款金額了,4月份來沖銷分錄是借:銀行存款借:其他業(yè)務收入,更正借:銀行存款貸:應收賬款 其他業(yè)務收入。這樣做分錄可以嗎,這樣的話就會影響利潤表的營業(yè)收入減少是嗎
年底了3個股東分紅,共分紅300萬,其中2個股東支付200萬,另1個股東100萬先掛賬;則: 支付2個股東分紅款分錄: 借:應付股利-股東 2000000.00 貸:銀行存款-招行 2000000.00 另1個股東100萬要求先掛賬,那么這個100萬需要計提嗎? 請問支付時的分錄是否正確?同時請問掛賬時的分錄是怎樣的
殘保金的在職職工人數(shù)30人以下免稅,是全年平均人數(shù)30人以下對嗎 老師 假設每個月的人都不一樣,全年360人。360/12等于30 這樣也算是免殘保金的對嗎
殘保金的在職職工人數(shù)30人以下免稅,是全年平均人數(shù)30人以下對嗎 老師
騰秋建筑轉給尚旋公司運輸費1萬元,我這么做賬對不對,這兩個公司都是我的,我做內(nèi)賬
您好~想咨詢下,稅務針對股息分紅,尤其涉及居民企業(yè)間股息紅利免稅政策,一般會讓企業(yè)提供哪些資料?
當月社保當月扣費,想問8月離職的 8月給我買了社保發(fā)8月的工資是在9月份,想問有沒有多扣我一個月社保,9月份他沒有給我買社保
你好,老師,我想請問一下,做了一年的小規(guī)模納稅人要轉變?yōu)榉菭I利性組織,在稅局APP里面要怎么弄呢?(之前的時候不知道怎么弄,所以是非營利性組織做的是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在稅局說要在2026年全部換回來。)
老師,我加油站被稽查定為少報2022一2024年收入,現(xiàn)已交清所有增值稅,附加,企業(yè)所得稅及罰款和滯納金,在賬務耍怎么處理,報表上需要怎么更正嗎
誰能幫忙演示一下金蝶云星空的賬套處理
老師,就是做自己內(nèi)部的賬支出去的沒有發(fā)票,我應該怎么記賬?是記管理費用還是掛其他應付款?
增值稅怎么計提?和是否有抵扣,有關系嗎?
正常不是應該要在12月底還給公司嗎?匯算清繳的時候,有沒有需要注意的地方呢
你好,規(guī)定是年底要還,要不算分紅,但實際上很多公司都沒有還,還了也不是準點還的,不影響的
意思是只要有還進來這個操作就行了是吧,隔一月轉出去也沒關系,是嗎
你好,對的,很多都是這么操作的
老師,那為什么有的人說在匯算清繳前還進來就沒事,這個匯算清繳有什么影響,我沒做過,不太明白
你好,有個企業(yè)匯算,個人匯算,其實就是稅種的一個系統(tǒng)匯集計算,多退少補