對的,具體的什么問題?

@郭老師還在不在怮,追問次數(shù)有限啊,問題都還沒解決
郭老師早上好!在嗎?上次的問題還沒明白
郭老師還在嗎,剛才的問題還沒有問完,沒有次數(shù)了
郭老師在嗎?上次的問題還有不懂的
郭老師在嗎?咨詢上次未完的問題
辦公桌入在哪里,固定資產還是費用還是攤銷
你好,老師社保費這個月不是有變動嗎?那我從這個明細里面怎么能看出來這個浮動的金額?
公司賬上是虧損的,股東和法人在公司都有借款,年底不還也要視同分紅嗎
老師,有一份合同,是我公司和個人簽的,對方沒有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個人嗎?
本公司是做網絡游戲的,客戶充值購買游戲幣,然后公司搞活動,贈送游戲幣給客戶,贈送形式很多,有充值滿送,有額外贈送,完成任務贈送,那么,贈送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?
老師,請問,我公司是一家小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在做內賬,10 月份繳納了增值稅,然后我 10 月份的時候就直接做:借:應交稅金-應交增值稅-小規(guī)模稅額,貸:銀行存款,然后結轉的時候,資產負債表上應交稅金出現(xiàn)了負數(shù),這正常嗎?
老師,想問一下,我們是酒店行業(yè),有一批固定資產需要報廢,報廢的錢想沖減員工宿舍的租賃費,會計分錄如何處理?
公司很多零星的網購,開票好麻煩,又什么好的方法不用開這部分的票,但是能把費用走掉,或者給予補貼可以嗎
老師,一般納稅人公司買手機送客戶,開的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司修改董事流程是什么?
我現(xiàn)在倒回頭核對,發(fā)現(xiàn)有張2020年12月支出,應該是放在2021年1月入賬的漏記賬了,怎么辦?可以現(xiàn)在入賬嗎?
你好,現(xiàn)在補上就可以的,用以前年度損益調整來做,然后匯算清繳的時候納稅調減。
怎么做?還不懂,怎么進行會計分錄
購買的是材料
借原材料,貸銀行存款, 借以前年度損益調整 貸原材料 借利潤分配未分配利潤, 貸以前年度損益調整
說錯了,不是主原材料,是燃料,之前買的我做為固定資產入賬的,但這次的是4200元,可以不做為固定資產
你好,借以前年度損益調整,貸銀行
借利潤分配未分配利潤, 貸以前年度損益調整
那么到匯算清繳時要調減嗎?
對,是的,是這么做的。
另外是作為一個記賬單記賬還是分為兩個記賬單呢
你好,兩個在一塊兒做就行。
那是到明年匯算清繳時再調整了吧
對的,是的,是這么做的。
好的,謝謝啦
不用客氣,工作愉快。