在具體的什么問題的
經營所得A表第一季已產生經營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
老師問一下怎么根據收入成本倒退增值稅稅負呢?謝謝
租了地皮15年期,按使用權資產折舊,還是怎么處理呢?
老師,個體戶經營所得稅申報分錄: 計提時 借:其他應收款-個體戶法人 貸:應交稅費-個人所得稅 繳納時: 借:應交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款 個體法人還交經營所得稅的錢: 借:銀行存款/庫存現金 貸:其他應收款-個體戶法人 這樣是不是要準確一些?
就是4號那天問你,我12月要開專票,錯開了普票的問題,普票我也按13%的稅開了的,必須得按照這個納,但采購方用不了這個票,那么是在今年的1月紅沖后再開,我12月納增值稅,今年紅沖能退回嗎?
你好,這個不退稅的,你有進項抵扣嗎?這個可以用進項來抵扣的。
13%的普通發(fā)票可以用專票來抵扣,這個理解嗎?如果不理解的話,你現在知道了吧?
沒有進項抵扣,因為是轉為一般納稅人之前的原材料生產的
紅沖然后還要開專票給人家的,不是納兩次稅了嗎?
意思是說我去年納了一次,今天再開專票,又納一次增值稅嗎?
你好,你開了負數發(fā)票可以留著以后抵扣的,你再開了正式發(fā)票專票,這不就可以抵扣啦。
看一下你實際交了兩次稅款嗎?并沒有交兩次稅款的。
那我現在是要做12月的賬就得納增值稅吧
負數發(fā)票怎么抵扣
你好,在開具的其他發(fā)票里面填寫附屬銷售額,然后再開具的專票里面填寫正數,寫數格。
反正12月這個銷售貨物是小規(guī)模納稅人的時候采購原材料回來做的產品,12月轉為一般納稅人銷售的,這個可以抵扣嗎?
可以的,可以的,這個不需要交稅。
我不太明白你講的意思,我是11月生產的產品,12月銷售,12月轉為一般納稅人
你好,你幾月份開的負數發(fā)票?幾月份開的專票?
12月開的普票,以為是專票,所以對方要我另外換專票,所以這個月得紅沖后再開專票
你在1月份 開具的其他發(fā)票里面申報就可以的,然后在這個月開了負數發(fā)票,在二月份申報,申報的時候我上面告訴你了,你看一下的。
一般納稅人還可以開其他發(fā)票嗎?我還看不明白你上面說話,我總糾結在12月開的票要納增值稅,那么1月紅沖后怎么辦?是退稅還是怎么處理
還有一個開具的其他發(fā)票,這個就是填寫普通發(fā)票的。
在附表一里面有一個開具的其他發(fā)票,這個就是填寫你開具的普通發(fā)票的,這是申報內容
哦,我現在申請這個13%的普票就是填在普通票那里,不用納稅,是這樣嗎?
這個月要去稅務大廳那邊報,因為改了一般納稅人,我自己填不了,提示要去那里報
需要交稅的,你現在是一般納稅人的申報表嗎?截圖。
要去大廳才知道
12月肯定是一般納稅人的報表,如果需要納稅,那么今年1月紅沖再開票還要納嗎?再納就是重復了吧
你開了普通發(fā)票先交稅,開了專票之后不需要交稅了,不用重復,還有你自己沒有一般納稅人的申報表嗎?
一月份交了稅,一月份紅出了之后再開專票的,在二月份兒就不用交了。