在具體的什么問題的

老師,全面預算的公式是什么
老師,標準成本法如何核算,實際與標準的差異又如何處理
董老師 在線嗎?有問題想咨詢您。
發(fā)票信息導入電子模板里,填寫了稅收分類編碼,可以不再輸入電子稅務局開票信息維護商品維護嗎,
老師,我問下,公司有項目爛尾,致材料款沒有能力支付,材料商起訴,假如材料商協(xié)同法院工作人員,有律師,有工作證件來找財務報表,我們公司財務需要配合嗎?
老師,個體工商戶咨詢服務站一個季度開票七萬左右的,成本寫多少,怎么寫,有房租,一年一共就萬了八千的,水電不知道,辦業(yè)務使用的個人車輛油費也能算嗎?算多少,
企業(yè)所得稅申報財務處理沒有設應付職工薪酬_工資二級科目怎么填列申報欄
老師好,今年成立的生產企業(yè),金蝶軟件,沒有生產模塊,原先會計干了兩個月,她有家里親戚帶。金蝶購買的軟件符合商貿型企業(yè)的賬。但賣軟件的說有,和功能是組裝單,把原材料組裝成成品。車間的直接人工費,轉不到庫存商品了。然后我看見原先會計先把人工費放入了,長期待攤費用,我在想我得車間的人工工資,怎么做賬。
老師好,今年成立的生產企業(yè),金蝶軟件,沒有生產模塊,原先會計干了兩個月,她有家里親戚帶。金蝶購買的軟件符合商貿型企業(yè)的賬。但賣軟件的說有,和功能是組裝單,把原材料組裝成成品。然后我看見原先會計先把人工費放入了,長期待攤費用,我在想我得車間的人工工資,怎么做賬。
1、生產型企業(yè)抵退稅申報表,上面的信息來自哪里?報關后次月申報嗎?尤其是劃框的沒的,怎么導入的 2增值稅抵退稅表格,退稅申報狀態(tài)顯示已申報,和未申報什么意思?
就是4號那天問你,我12月要開專票,錯開了普票的問題,普票我也按13%的稅開了的,必須得按照這個納,但采購方用不了這個票,那么是在今年的1月紅沖后再開,我12月納增值稅,今年紅沖能退回嗎?
你好,這個不退稅的,你有進項抵扣嗎?這個可以用進項來抵扣的。
13%的普通發(fā)票可以用專票來抵扣,這個理解嗎?如果不理解的話,你現(xiàn)在知道了吧?
沒有進項抵扣,因為是轉為一般納稅人之前的原材料生產的
紅沖然后還要開專票給人家的,不是納兩次稅了嗎?
意思是說我去年納了一次,今天再開專票,又納一次增值稅嗎?
你好,你開了負數(shù)發(fā)票可以留著以后抵扣的,你再開了正式發(fā)票專票,這不就可以抵扣啦。
看一下你實際交了兩次稅款嗎?并沒有交兩次稅款的。
那我現(xiàn)在是要做12月的賬就得納增值稅吧
負數(shù)發(fā)票怎么抵扣
你好,在開具的其他發(fā)票里面填寫附屬銷售額,然后再開具的專票里面填寫正數(shù),寫數(shù)格。
反正12月這個銷售貨物是小規(guī)模納稅人的時候采購原材料回來做的產品,12月轉為一般納稅人銷售的,這個可以抵扣嗎?
可以的,可以的,這個不需要交稅。
我不太明白你講的意思,我是11月生產的產品,12月銷售,12月轉為一般納稅人
你好,你幾月份開的負數(shù)發(fā)票?幾月份開的專票?
12月開的普票,以為是專票,所以對方要我另外換專票,所以這個月得紅沖后再開專票
你在1月份 開具的其他發(fā)票里面申報就可以的,然后在這個月開了負數(shù)發(fā)票,在二月份申報,申報的時候我上面告訴你了,你看一下的。
一般納稅人還可以開其他發(fā)票嗎?我還看不明白你上面說話,我總糾結在12月開的票要納增值稅,那么1月紅沖后怎么辦?是退稅還是怎么處理
還有一個開具的其他發(fā)票,這個就是填寫普通發(fā)票的。
在附表一里面有一個開具的其他發(fā)票,這個就是填寫你開具的普通發(fā)票的,這是申報內容
哦,我現(xiàn)在申請這個13%的普票就是填在普通票那里,不用納稅,是這樣嗎?
這個月要去稅務大廳那邊報,因為改了一般納稅人,我自己填不了,提示要去那里報
需要交稅的,你現(xiàn)在是一般納稅人的申報表嗎?截圖。
要去大廳才知道
12月肯定是一般納稅人的報表,如果需要納稅,那么今年1月紅沖再開票還要納嗎?再納就是重復了吧
你開了普通發(fā)票先交稅,開了專票之后不需要交稅了,不用重復,還有你自己沒有一般納稅人的申報表嗎?
一月份交了稅,一月份紅出了之后再開專票的,在二月份兒就不用交了。