內(nèi)賬確認收入的分錄你咋做的

老師好,請問一般納稅人白條收入,本月也沒有抵扣的進項,我做賬的時候可以直接 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項 然后支付的時候借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項 貸:銀行存款嗎?還是應(yīng)該再做一個分錄 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅?再銀行支付嗎?
小規(guī)模納稅人,第四季度開票超過了45萬,因為公司企業(yè)一直未做賬,我是2021年第一季度開始做賬的,2021年1月繳納了2020年第四季度的增值稅,我直接寫分錄,應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款。資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅金那是負數(shù),現(xiàn)在怎么辦?怎么調(diào)平?
老師,你好!小規(guī)模納稅人2021年賬已結(jié),年度匯算清繳已報。2022年1月繳了2021年4季度的增值稅2000元(分錄為 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款),由于在2021年做分錄時沒有做分錄 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這一步,導致現(xiàn)在3月份的資產(chǎn)負債表里應(yīng)交稅費是負數(shù),我應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師,請問一下,資產(chǎn)負債表中有負數(shù)怎么處理? 9月繳納8月的增值稅1888.8元,我做的分錄是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 繳納時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 但是最后有一個負數(shù) 9月份的增值稅銷項減掉進項之后是1558.83,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?
老師請問小規(guī)模納稅人 季度開票超30萬 需要繳納增值稅 6月底怎能計提這個增值稅 然后7月申報的時候銀行扣款了 我如果6月不計提 我7月份直接做分錄 借應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 這樣 我看應(yīng)交增值稅是負數(shù)呀 咋辦
老師,有一份合同,是我公司和個人簽的,對方?jīng)]有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個人嗎?
本公司是做網(wǎng)絡(luò)游戲的,客戶充值購買游戲幣,然后公司搞活動,贈送游戲幣給客戶,贈送形式很多,有充值滿送,有額外贈送,完成任務(wù)贈送,那么,贈送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?
老師,請問,我公司是一家小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在做內(nèi)賬,10 月份繳納了增值稅,然后我 10 月份的時候就直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模稅額,貸:銀行存款,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時候,資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅金出現(xiàn)了負數(shù),這正常嗎?
老師,想問一下,我們是酒店行業(yè),有一批固定資產(chǎn)需要報廢,報廢的錢想沖減員工宿舍的租賃費,會計分錄如何處理?
公司很多零星的網(wǎng)購,開票好麻煩,又什么好的方法不用開這部分的票,但是能把費用走掉,或者給予補貼可以嗎
老師,一般納稅人公司買手機送客戶,開的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司修改董事流程是什么?
老師,我們給人家代理記賬,一般需要提供哪些材料給他們呢 就是他們給我們做賬的話
老師,個體戶一般納稅人,沒簽合同的員工我按雇員錄到自然人扣繳端了,每月報個稅,可以嗎?還有就是個人經(jīng)營所得稅,每月報的陳本費用是全部費用包括沒有發(fā)票的,這也就是利潤了吧,那年末調(diào)贈沒有發(fā)票的不讓稅前扣除,這就沒有實際操作過,不明白
老師,全面預(yù)算的公式是什么
老師,是外賬公司幫我們做的賬,10 月份交的是 7-9 月份的所有對公收入,我只看到了交了 2 萬多的稅,我自己做得收入都是直接進入借銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入
你現(xiàn)在不是做內(nèi)賬嗎?不是內(nèi)賬的資產(chǎn)負債表負數(shù)嗎
是啊,我收入就是直接借銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入
那你交稅的分錄內(nèi)賬既然沒有做稅費那你直接計入費用里就行了 就不要做借應(yīng)交稅費貸銀行存款了 你這樣做了肯定是負數(shù)了
老師,那計入什么費用好呢