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老師,請問,我公司是一家小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在做內(nèi)賬,10 月份繳納了增值稅,然后我 10 月份的時候就直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模稅額,貸:銀行存款,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時候,資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅金出現(xiàn)了負數(shù),這正常嗎?

2025-11-19 08:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-19 08:14

內(nèi)賬確認收入的分錄你咋做的

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快賬用戶6817 追問 2025-11-19 08:18

老師,是外賬公司幫我們做的賬,10 月份交的是 7-9 月份的所有對公收入,我只看到了交了 2 萬多的稅,我自己做得收入都是直接進入借銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入

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齊紅老師 解答 2025-11-19 08:18

你現(xiàn)在不是做內(nèi)賬嗎?不是內(nèi)賬的資產(chǎn)負債表負數(shù)嗎

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快賬用戶6817 追問 2025-11-19 08:19

是啊,我收入就是直接借銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入

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齊紅老師 解答 2025-11-19 08:20

那你交稅的分錄內(nèi)賬既然沒有做稅費那你直接計入費用里就行了 就不要做借應(yīng)交稅費貸銀行存款了 你這樣做了肯定是負數(shù)了

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快賬用戶6817 追問 2025-11-19 08:21

老師,那計入什么費用好呢

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內(nèi)賬確認收入的分錄你咋做的
2025-11-19
您好,不用計提,申報就是根據(jù)賬上的數(shù)據(jù)申報 的,開出發(fā)票不是借:應(yīng)收 代:收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 么,這里的貸方就是我們下月要申報的
2023-09-25
同學你好,你應(yīng)該紅字沖銷了,然后做1筆正確的分錄,那個正確分錄不是扣減沖銷后的差額
2021-09-12
?你好;? ?你是一般納稅人的話; 你有多繳納的稅費或者留底進項稅; 那么你就會 留底 負數(shù)的??
2022-10-20
你好,這個直接做借應(yīng)交稅費,未交增值稅,掛這個代替 ,應(yīng)交增值稅,不使用銷項稅額
2021-04-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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