你們是給人家?guī)兔θネ獍l(fā)了是嗎?
我們公司固定資產(chǎn)清理開了專票61萬,有一部分在營業(yè)外收入4萬,有一部分在其他應(yīng)收款57萬,但是稅局要求我們重新填寫利潤表,說是收入沒有體現(xiàn)在利潤表里面,讓我們重新填寫利潤表,繳納企業(yè)所得稅,我們該怎么填寫呢?
老師,我們是代理記賬公司,收到錢,摘要怎么寫,科目是記收入的
老師,其他公司給我們公司開了一張招標代理費的專票,分錄怎么寫?能作為進項稅額進行抵扣嗎?
老師,我們公司申請專利,代理公司替我們公司繳納了專利申請費,然后發(fā)票是專利局署名的發(fā)票,發(fā)票的名稱是我們公司,但是轉(zhuǎn)賬人是代理公司代繳的,現(xiàn)在對方公司要求我們給他們把代繳的費用轉(zhuǎn)過去,并且是個人的賬戶,這樣我們的銀行回單和發(fā)票就對不上了,怎么辦,有什么解決辦法
我們是專利代理公司,收到其他公司來給我的專利代理發(fā)票,摘要怎么填寫,分錄怎么填寫?
對方公司授權(quán)給個人進行收款,我們是公司打款給了他們的私戶,這個可以嘛,對方說不能開票
老師,未開票收入怎么申報?
老師你好,招待費為需要發(fā)生額的允許扣除60%和最高不允許超過5千‰‰,請問我直接入賬的時候按60%入賬,如果也不超過千分之5,可不可以?到時候所得稅不調(diào)整。是否可以?還是必須按100%入賬,最后調(diào)整40%
采購工藝品出租出去,例如買了10萬的工藝品,租出去一個簽合同3年3萬,押金2萬,租出去一個一共收到5萬。這采購的10萬工藝品按開發(fā)票進來的次月折舊嗎?按幾年折舊?小規(guī)模申報增值稅按收到的3萬確認增值稅收入嗎?有限合伙企業(yè)個稅收入1個按1萬確認嗎?
A企業(yè)10月購買一套攝錄轉(zhuǎn)播專用車(屬于特種車輛),不含增值稅單價300萬元,當年已按會計規(guī)定計提折舊11萬元。企業(yè)所得稅應(yīng)當如何納稅調(diào)整?折舊扣除?還是全額扣除?
公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),個人所得稅是否應(yīng)由公司代扣代繳?能否提供法律或文件依據(jù)?
行政單位中臨時人員可以在發(fā)票上簽經(jīng)辦人員或者證明人員嗎?
課程沒看完馬上到期怎么緩存到手機里呢
沒看完快到期了怎么下載課程呢
老師,汽車行業(yè),就是賣商務(wù)車的公司,這個做外賬,是買什么財務(wù)軟件,比較好
是的,應(yīng)該怎么做賬
你好,這個你可以進入主營業(yè)務(wù)成本。