你好,是去年10月份接受捐贈(zèng)的設(shè)備??
【舉一反三】某公司2017年10月份接受捐贈(zèng)的設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明該設(shè)備價(jià)值10萬(wàn)元;發(fā)生運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元,取得運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,均未做賬務(wù)處理。(假設(shè):直線(xiàn)法,預(yù)計(jì)年限10年) 調(diào)增會(huì)計(jì)利潤(rùn)=(10+1.7)-(10+1)÷120×2=11.52 (萬(wàn)元) 調(diào)增應(yīng)納稅所得額=同上 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=1.7+1×11%=1.81(萬(wàn)元) 請(qǐng)問(wèn)老師,調(diào)增會(huì)計(jì)利潤(rùn)為什么不是=(10+1.7+1)-(10+1)÷120×2=11.52 (萬(wàn)元) ,為什么不加運(yùn)費(fèi)1.09萬(wàn)元 要減10+1
乙企業(yè)為增值稅一般納稅人, 購(gòu)入生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為97萬(wàn)元,增值稅為13萬(wàn)元,另發(fā)生保險(xiǎn)費(fèi)3萬(wàn)元,運(yùn)雜費(fèi)2萬(wàn)元,設(shè)備于當(dāng)月投入使用。該設(shè)備采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)使用年限5年,設(shè)備殘值1萬(wàn)元。 要求: (1) 計(jì)算該設(shè)備的入賬價(jià)值。 (2)計(jì)算該設(shè)備各年應(yīng)計(jì)提的折舊額。
2018年1月1日,甲公司購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為100萬(wàn)元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為13萬(wàn)元,發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)5000元,款項(xiàng)全部付清。假設(shè)該設(shè)備預(yù)計(jì)使用10年,凈殘值為0,按直線(xiàn)法計(jì)提折舊,2019年1月10日.甲公司將該設(shè)備出售,售價(jià)為120萬(wàn)元。不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)編制會(huì)計(jì)分錄
某公司2019年10月接受捐贈(zèng)的設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明該設(shè)備價(jià)值10萬(wàn)元,增值稅額1.3萬(wàn)元;發(fā)生運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元,取得運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,均未做賬務(wù)處理。2019年調(diào)增應(yīng)納稅所得額()(假設(shè):固定資產(chǎn)折舊為直線(xiàn)法,預(yù)計(jì)使用年限10年,凈殘值為0)。先寫(xiě)分錄再調(diào)整金額
10月接受捐贈(zèng)的設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明該設(shè)備價(jià)值10萬(wàn)元,發(fā)生不含稅運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元,未做賬務(wù)處理。(假設(shè):直線(xiàn)法,預(yù)計(jì)使用年限10年)計(jì)算該筆業(yè)務(wù)調(diào)整金額先寫(xiě)分錄再算調(diào)整金額
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬(wàn)。
1.出口退稅:公司目前全部外銷(xiāo)。需要勾選16萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買(mǎi)的國(guó)外機(jī)票,在哪里開(kāi)發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
老師這種情況咋辦?強(qiáng)制提交還得寫(xiě)說(shuō)明
涉外收入申報(bào)單在哪里打印?
老師 一直開(kāi)的都是技術(shù)服務(wù)費(fèi)的票 要什么進(jìn)項(xiàng)票
房屋維修可以加上勞務(wù)分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護(hù)工照顧,護(hù)工費(fèi)需要我們單位出,這位護(hù)工去稅務(wù)局開(kāi)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)勞務(wù)費(fèi)需要報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們是長(zhǎng)期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號(hào)被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤(rùn)445萬(wàn),我們公司怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,445萬(wàn)*30%=133.5萬(wàn),而且這133.5萬(wàn)已經(jīng)打入公賬
老師,請(qǐng)問(wèn)有公司給客戶(hù)出的銷(xiāo)售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)有公司給客戶(hù)出的銷(xiāo)售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝