您好 勾選認證確認后 申請統(tǒng)計了 就要填附表二的 帶入主表抵扣的 除非您不勾選

增值稅納稅申報表附表二,第三行,叫做前期認證相符且本期申報抵扣,我想知道這行是干嘛的呢?
我們是一般納稅人,我想問一下在填寫增值稅及附加稅費申報表附表附列資料二時,下面的第三項待抵扣進項稅額里第25行期初已認證相符但未申報抵扣,1。這個是指已經(jīng)認證但是未申報抵扣的增值稅嗎?2。如果確定個個人用來消費了,不能抵扣的話,是不是在本表的15行填寫進項轉出?
為什么填申報表增值稅附加稅表二的第二第三欄填不了,是灰的。就是本期認證相符,且本期申報抵扣。和前期認證相符。且本期申報抵扣,這兩行填不了。
增值稅申報,已經(jīng)抵扣確認了,但是申報表二的數(shù)據(jù)一直不出來,怎么辦
增值稅申報表表二中,待抵扣進項稅額-期末已認證相符但未申報抵扣是啥意思嘛
老師,您好,請問下,我司辦了軟件產(chǎn)品即征即退備案,也開具了相關業(yè)務發(fā)票,請問下后續(xù)申請即征即退的流程步驟是什么樣的呢?
你好老師,我們是家小規(guī)模裝修公司,進了很多木材、黃沙水泥,然后給業(yè)主進行裝修,那我給業(yè)主開票明細直接寫裝修費還是要把木材、黃沙水泥這些明細寫出來?
老師,漏了幾個月的特定工傷申報,能補申報的嗎
老師9月份應付職工薪酬。報表沒有數(shù)據(jù),但是10月卻報了個稅。個稅上有工資能行嗎?
老師,我們公司的老板把公司轉給另一個老板100%持有。零元轉讓個人轉讓股權已經(jīng)在自然人電子稅務局已經(jīng)申報了。稅務局也同意了。我想問一下,現(xiàn)在去申報印花稅是需要雙方都要申報嗎?印花稅是報什么稅種啊?
你好,我司是建筑勞務公司,一般納稅人,我們簽一份包工包料的辦公室裝修合同。我們可以開3%稅率發(fā)票嗎?開發(fā)票開票名稱是什么? (這個裝修我們給了個人承包去做)
老師 單位后面加了(個人)這票可以報銷嗎?
老師,想問問現(xiàn)實實務中會不會存在很多收到供應商的發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯了又重新看了一張正確的,然后相關人員只是將正確的發(fā)票給了財務的情況,這樣財務就沒有入賬之前的藍字和紅字而只入賬了正確的發(fā)票,是合理的嗎
請問老師,今年要固定資產(chǎn)一次性這就,必須這個月開進來嗎?下個月可以嗎
老師,可以讓廣告公司給我們開設計服務費發(fā)票嗎