同學(xué)你好 你選擇自動采集不用自己填寫

增值稅納稅申報表附表二,第三行,叫做前期認證相符且本期申報抵扣,我想知道這行是干嘛的呢?
那第2欄本期認證相符且本期申報抵扣 第3欄前期認證相符且本期申報抵扣 于第35本期認證相符的增值稅專用發(fā)票 還有第13欄本期進項稅額轉(zhuǎn)出額 之間有什么關(guān)系?覺得好亂
為什么填申報表增值稅附加稅表二的第二第三欄填不了,是灰的。就是本期認證相符,且本期申報抵扣。和前期認證相符。且本期申報抵扣,這兩行填不了。
截圖看下第三欄是哪一欄。 就是附表二第3欄,前期認證相符且本期申報抵扣這里@郭老師
老師,你好,附表二第2欄次本期認證相符且本期申報抵扣欄份數(shù)和金額是灰色,為什么填不了?發(fā)票勾選已勾
老師,高新企業(yè)所得稅優(yōu)惠后稅率多少啊
老師,這個公司注冊資本金已經(jīng)繳足了,還需要做什么???
老師您好,發(fā)貨的電腦不熟練,把制表的事情推給我,我是財務(wù)本來是審核的,這個要老板給我加工資嗎
老師增值稅專用發(fā)票怎么分認證和沒認證?
請問客戶買了樣品,后期以返點的形式返還給他,會計分錄怎么做?
小規(guī)模納稅人,一個季度不超過30萬,是按1%交增值稅,因為是不開票的,這個做賬是怎么做?
老師,電商稅是什么稅?
在計算土地增值稅的時候,房地產(chǎn)企業(yè)可以扣除印花稅嗎?
內(nèi)賬怎么做?回單在哪里打
公司有一筆預(yù)收賬款,注銷公司,想把預(yù)收賬款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,公司本年度沒有業(yè)務(wù),前三年一直虧損,可以一次性彌補前三年的虧損嗎
但是沒有自動采集進去啊,里面都是零。
?增值稅納稅申報表附二、本期認證進項抵扣,填在表的最后一個欄目,需填列張數(shù)、貨款和稅額,填列后,第二三欄會自動出現(xiàn)