你好,**收款客戶多給了4元錢,今后需要退回給對(duì)方嗎?
老師,我想問你一個(gè)問題,外幣匯兌,應(yīng)收客戶148797.63. 客戶入賬148700元,代付國外(銀行付出去)148696.1元 148797.63(外幣應(yīng)收)—148700(銀行收客戶)=-97.63元, 148797.63(外幣應(yīng)收)—148696.1(代付出去的錢)=101.53元,這樣做分錄: 借:應(yīng)收賬款—客戶外幣148797.63 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—利潤(rùn)101.53 貸:銀行存款148696.1(代付出去的錢) 收到客戶錢: 借:銀行存款148700 財(cái)務(wù)費(fèi)用—匯兌差額97.63 貸:應(yīng)收賬款—客戶148797.63(外幣款) 這個(gè)分錄對(duì)嘛?
老師,下午好!我司經(jīng)常是客戶會(huì)多付款給我司,然后又要求退回給客戶例如退200元給客戶,是不是這樣做 借:應(yīng)收賬款 2 00 貸:銀行存款200.是這樣做會(huì)計(jì)分錄嗎?
老師,下午好!我司經(jīng)常是客戶會(huì)多付款給我司。例如光華公司在8月份應(yīng)收賬款立賬是8000元,實(shí)際付款8500元,現(xiàn)在客戶要求把500元退回給他,我現(xiàn)在做退回客戶會(huì)計(jì)分錄:收到款的時(shí)候:借:銀行存款8500 貸:應(yīng)收賬款 8500 退回多付款的時(shí)候:借:應(yīng)收賬款 500 貸:銀行存款500元。我可以這樣做嘛?
老師你好,微信收款客戶多給了4元錢,已經(jīng)入賬銀行存款,如何做分錄呢?
你好老師,退款給客戶,是不是做負(fù)數(shù)分錄就可以了,借銀行存款負(fù)數(shù),貸預(yù)收賬款負(fù)數(shù)
有兩家公司給同一人申報(bào)個(gè)稅工資,都是7000元工資,每月也都交個(gè)稅,那明年匯繳時(shí)還交個(gè)稅嗎?是不是匯繳只能扣除1個(gè)5000元每月?
老師,是不是從今年9月起,都要給每個(gè)員工買社保呢?
老師 我二月份的賬 分錄寫錯(cuò)了 我是小規(guī)模納稅人 申報(bào)了但是沒交過稅 能進(jìn)去軟件反結(jié)賬改嗎?
老師,空調(diào)安裝維修單位,是跟品牌方簽的售后服務(wù)的,以前是個(gè)體戶,后來開票超500萬,就變成一般納稅人了,后來解除了幾個(gè)品牌,只有一個(gè)品牌服務(wù),月開票只有10萬以內(nèi),要怎樣可以變回個(gè)體戶?
郭老師還是剛剛的問題,就就是我按照剛剛說的調(diào)整在去年,然后今年的數(shù)據(jù)是會(huì)變的,去年是不變對(duì)不對(duì)?
不交殘保金對(duì)公司會(huì)有啥不利影響?會(huì)產(chǎn)生哪些后果?
老師,請(qǐng)問公司購買商鋪簽訂的買賣合同,印花稅是合同簽訂的時(shí)候交?還是辦理房本的時(shí)候交呢?
員工福利費(fèi)沒記應(yīng)付職工薪酬 直接記的管理費(fèi)用,匯算清繳沒把這部分福利費(fèi)填a105050職工福利費(fèi)支出里,問題大嗎老師
老師,個(gè)人所得稅為什么累計(jì)減除費(fèi)用是10000了呢
郭老師,我剛剛的問題可以接著問嗎?
不需要退回,謝謝老師
你好,**收款客戶多給了4元錢,不需要退回 借:其他貨幣資金,貸:營(yíng)業(yè)外收入