你好,不需要調(diào)整的
老師好,我們用自產(chǎn)產(chǎn)品對(duì)外捐贈(zèng),請問企業(yè)所得稅視同銷售嗎?增值稅視同銷售嗎?借:營業(yè)外支出 93 貸:庫存商品80 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 (銷項(xiàng)稅額)13,除了填寫納稅調(diào)整明細(xì)表的視同銷售收入100,視同銷售成本80,還需要填寫第三十行其他嗎?就是營業(yè)外支出賬載93,稅收金額113,調(diào)減20,那么填寫捐贈(zèng)明細(xì)表本年數(shù),賬載金額是93+20嗎,需要把其他調(diào)減的也加進(jìn)去嗎?
老師,想問下我之前有些費(fèi)用做到管理費(fèi)用-差旅費(fèi)里了但不符合稅前扣除,所以想所得稅匯算清繳時(shí)給調(diào)增,但不清楚應(yīng)該在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的哪一行調(diào)整,假如需要調(diào)增1000元,我怎么填寫?是需要把管理費(fèi)用-差旅費(fèi)的全部金額寫在賬載金額里,稅收金額寫賬載金額-1000元嗎?
老師,所得稅年報(bào)時(shí),營業(yè)外收入明細(xì)里有一項(xiàng)是留工補(bǔ)助費(fèi)用,5000元,剩余都是無法支付供應(yīng)商的貨款46000,請問老師需要納稅調(diào)整嗎?怎么調(diào)整
老師,請問一下應(yīng)付款余額和實(shí)際余額不符,需要調(diào)整正確,都是很久時(shí)間的,原因無從查起。我這里做的營業(yè)外收支調(diào)整的,明年匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)增嗎?
填報(bào)2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),計(jì)入管理費(fèi)用-工資費(fèi)用的金額是50000元,應(yīng)付職工薪酬借方金額是150000元,請問老師填工資納稅調(diào)整明細(xì)表的時(shí)候怎么填呀?要調(diào)增工資的話,容易讓稅務(wù)局稽查嗎?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對(duì)嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
老師,留工補(bǔ)助5000元為啥不可以納稅調(diào)減呢
你有對(duì)應(yīng)的支出嗎?你如果調(diào)減了的話,你對(duì)應(yīng)的支出也需要納稅調(diào)增。
老師,實(shí)際上是不啥也沒享受到,一面調(diào)減一面調(diào)整
是的,可以這么理解。