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老師,我們公司收到了一張進(jìn)賬發(fā)票,我們是買100送10,贈送的這部分票面顯示是一個(gè)正數(shù)一個(gè)負(fù)數(shù)金額,我們做賬是應(yīng)該怎么寫分錄???

2023-05-29 15:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-29 15:45

借庫存商品,貸銀行存款數(shù)量是110,金額就是100的那個(gè)。

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快賬用戶5581 追問 2023-05-29 15:57

這樣子我商品的單價(jià)不就低了,利潤不就高了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-29 15:59

對的,是的,是這么做的,借庫存商品,貸銀行存款,應(yīng)業(yè)外收入,你喜歡這么做,你可以做這一個(gè)

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齊紅老師 解答 2023-05-29 15:59

你多做了庫存商品,他沒有發(fā)票也是抵扣不了

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快賬用戶5581 追問 2023-05-29 16:01

兩種做法都是對的嘛

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齊紅老師 解答 2023-05-29 16:04

是的是的,都可以 的

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借庫存商品,貸銀行存款數(shù)量是110,金額就是100的那個(gè)。
2023-05-29
也就是這個(gè)贈品,你們承擔(dān)一部分,對方承擔(dān)一部分,是吧? 借銷售費(fèi)用 貸庫存商品10 銷項(xiàng)稅額市場價(jià)格乘以稅率 他反給你們這個(gè)借預(yù)付賬款貸銷售費(fèi)用3
2025-08-29
同學(xué),你好,贈送視同銷售 購進(jìn)時(shí)候 借:庫存商品5000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)650 貸:銀行存款5650 贈送時(shí),確認(rèn)收入 借:**費(fèi)用6215 貸:主營/其他業(yè)務(wù)收入5000*(1+10%)=5500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)5500*0.13=715
2023-06-05
您好,把上月的做負(fù)數(shù)分錄就可以
2025-05-09
復(fù)數(shù)它是不會自己顯示的,你要去手動(dòng)改一下,把那個(gè)復(fù)式的部分減少了正常的銷售額來進(jìn)行填寫,如果說減少之后是負(fù)數(shù)的話,你這個(gè)系統(tǒng)里面還是申報(bào)不了的。
2021-11-08
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