您 好,沒(méi)有影響的,借:銀行 貸:實(shí)收資本,申報(bào)季度資產(chǎn)總額按報(bào)表實(shí)際數(shù)申報(bào)

你好,老師,請(qǐng)問(wèn)我計(jì)提的固定資產(chǎn)折舊計(jì)入銷售費(fèi)用—累計(jì)折舊科目,影響當(dāng)期利潤(rùn)是對(duì)的嗎還有我們店鋪定期定額增收稅款,一個(gè)月70元,一個(gè)季度繳納一次,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理還有我們店鋪定期定額增收稅款,一個(gè)月70元,一個(gè)季度繳納一次,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理我7月1號(hào)交的4-6月的,4-6月做賬的時(shí)候沒(méi)有做任何有關(guān)稅的計(jì)提
老師好,我們公司8月剛成立,注冊(cè)資金10萬(wàn)元,認(rèn)繳,還沒(méi)有實(shí)繳,成立到現(xiàn)在沒(méi)有收入,只有注冊(cè)公司時(shí)支出了一筆注冊(cè)費(fèi)用600元,就做了一張憑證,借管理費(fèi)用 開辦費(fèi)600 貸其他貨幣資金 支付寶600,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上資產(chǎn)總額是-600,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),資產(chǎn)總額上第三季度的季初和季末應(yīng)該怎么填寫呢?我填0說(shuō)不能小于0,但是目前資產(chǎn)總額確實(shí)是-600
郭老師咨詢一下:做了核定定額申請(qǐng)的個(gè)體戶,免稅政策是月度10萬(wàn)以下免稅,定額10萬(wàn)。季度申報(bào)時(shí),未達(dá)到30萬(wàn)的,稅局也都是統(tǒng)一0申報(bào)處理了。 如果開票超過(guò)30萬(wàn),需要自行申報(bào),這個(gè)時(shí)候有一個(gè)問(wèn)題,我是按照實(shí)際開票金額去申報(bào),還是按照實(shí)際結(jié)算金額申報(bào)(場(chǎng)景是:季度末最后2天為節(jié)假日,但是和C端用戶產(chǎn)生交易了,導(dǎo)致發(fā)票到下個(gè)季度1號(hào)開出來(lái)了) 如果申報(bào)時(shí),按照實(shí)際結(jié)算金額進(jìn)行申報(bào)的話,那業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生當(dāng)月做未開票收入,那次月1號(hào)開出的發(fā)票對(duì)下個(gè)季度有影響么 委托代征的
關(guān)于個(gè)稅請(qǐng)教老師幾個(gè)問(wèn)題,如果職工1月份入職,2月份就離職了,計(jì)提了一個(gè)月的工資,但是當(dāng)月沒(méi)有發(fā)放 1.那么我2月份申報(bào)個(gè)稅時(shí)是零申報(bào)還是不申報(bào)呢? 2.這個(gè)工資4月份才支付,那個(gè)稅系統(tǒng)里人員要怎么操作呢,按非正常申報(bào)嗎? 3.實(shí)際操作中如果好幾個(gè)月不開支,是零申報(bào)還是按應(yīng)發(fā)工資金額先申報(bào)比較好呢? 請(qǐng)老師仔細(xì)說(shuō)說(shuō),如果有類似課程或案例給推薦一下更好,非常感謝!
老師你好!1季度季報(bào)時(shí)資產(chǎn)總額以0.1申報(bào)的。實(shí)際上2-3月分別有投資款進(jìn)來(lái)。但當(dāng)時(shí)沒(méi)做賬。現(xiàn)在一起做到4月,還是怎么操作呢?有沒(méi)有什么影響呢
小規(guī)模企業(yè)支付的房租費(fèi),在年度匯算清繳時(shí),未取得發(fā)票,匯算清繳是不是要調(diào)增利潤(rùn)?
這個(gè)題目第一題 A選項(xiàng) 投資額不同不是用凈現(xiàn)值不太好嘛?
老師好,補(bǔ)繳稅的憑證怎么做呢
老師,咨詢您個(gè)問(wèn)題,個(gè)人往來(lái)多少算高,個(gè)人這個(gè)必須是12月底把票拿回來(lái)還是到明年的年底拿回來(lái)票都行。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人我們法人他有商服房照,想出租給保險(xiǎn)公司當(dāng)辦公用。請(qǐng)問(wèn)開租賃發(fā)票大約稅能多少?他這個(gè)房產(chǎn)和個(gè)人所得稅租金。 商服和住宅都有什么區(qū)別?麻煩老師分別給我列一下,多謝
老師,請(qǐng)問(wèn),內(nèi)賬,我 10 月份利潤(rùn)是負(fù)數(shù)的,為啥銀行跟現(xiàn)金的余額是正數(shù)的呢?
現(xiàn)在房租發(fā)票,稅點(diǎn)是多少,一般納稅人給小規(guī)模開
老師,早上好!我公司是集團(tuán)公司,24年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提是按稅管員要求的金額計(jì)提并上交的(比按工資計(jì)提的金額要少,上交集團(tuán)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)也是按按上交稅務(wù)的部分計(jì)算的)現(xiàn)在集團(tuán)要求上交24年按工資比例計(jì)算的60%部分,這個(gè)現(xiàn)在怎么處理比較合適?
實(shí)收資本和注冊(cè)資本有什么區(qū)別?在實(shí)際生活和會(huì)計(jì)分錄怎么體現(xiàn)
老師好,我們公司軟硬件的組合,存在什么情況能一起退稅呀,怎么我看他們組合銷售的時(shí)候,全開的軟件產(chǎn)品的發(fā)票,硬件都不單獨(dú)開票的,這合理么


但當(dāng)時(shí)已經(jīng)報(bào)過(guò)了,因?yàn)闆](méi)有做賬所以未按實(shí)際申報(bào)。現(xiàn)在是一個(gè)月,一個(gè)月補(bǔ)進(jìn)去嗎!還是全部做在4月呢?老師
您好,不用去更正申報(bào)的,全部做4月份,沒(méi)關(guān)系的,年度負(fù)債表期末數(shù)是對(duì)的
好的,謝謝老師
親愛(ài)的,您太客氣了,祝您生活愉快!?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~