你好 資產折舊計息銷售費用科目,是對的。 一個季度繳納一次所得稅的處理: 1當季末計提(比如6月31號) 借:所得稅費用;貸:應交稅費-個人所得稅, 2支付稅金時 借:應交稅費-個人所得稅;貸:銀行存款。

()1.所有者權益是企業(yè)資產扣除權益后由所有者享有的剩余權益。()2.企業(yè)的實收資本在任何時候一定等于注冊資本。()3.企業(yè)計提的短期借款利息,通過“應付利息”科目核算。()4.企業(yè)一般按月提取折舊,當月增加的當月開始計提折舊,當月減少的當月不提折舊。()5.固定資產的后續(xù)支出,包括企業(yè)對固定資產進行維護、改建、擴建或者改良等所發(fā)生的支出。()6.無形資產的攤銷不考慮殘值。()7.企業(yè)發(fā)生的短期借款利息應當計入當期財務費用。()8.在我國商業(yè)匯票的付款期限最長不得超過一個月
你好,老師,請問我計提的固定資產折舊計入銷售費用—累計折舊科目,影響當期利潤是對的嗎還有我們店鋪定期定額增收稅款,一個月70元,一個季度繳納一次,怎么進行賬務處理還有我們店鋪定期定額增收稅款,一個月70元,一個季度繳納一次,怎么進行賬務處理我7月1號交的4-6月的,4-6月做賬的時候沒有做任何有關稅的計提
【每日學一點】[勝利][勝利] 例:A公司屬于小規(guī)模納稅人商貿企業(yè),本月購買了1臺2000元的打印機,取得增值稅普通發(fā)票,看到稅務上有個政策:(財稅[2014]75號)第三條的規(guī)定,對所有行業(yè)企業(yè)持有的單位價值不超過5000元的固定資產,允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊。 請問:到底是計入“管理費用”還是“固定資產”賬戶?? 答:打印機屬于固定資產中的電子設備類,在會計核算時應該計入“固定資產”賬戶,賬務處理如下: 借:固定資產-打印機 ?2000元 ? ? ? 貸:銀行存款 ????? 2000元 然后按照稅法規(guī)定的最低年限按月折舊(假如按照3年折舊,預計凈殘值率按照5%) 借:管理費用-折舊費 ?79.16元 ? ? ? 貸:累計折舊 ??????? 79.16元 這個對嗎?不是可以直接入費用嗎?
甲公司2018年12月購入一臺電子設備辦公管理用,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價款20萬元、增值稅額2.6萬元。該設備預計使用4年,預計凈殘值為0,采用平均年限法計提折舊。其使用年限、折舊方法、凈殘值與稅法規(guī)定一致。2019年12月31日,會計上認定該設備可能發(fā)生減值,估計現(xiàn)行銷售凈價為 10萬元。2019年的會計利潤為80萬元。 甲公司預計在未來期間有足夠的應納稅所得額用于抵扣可抵扣暫時性差異。假設無其他納稅調整項目,且每年企業(yè)所得稅稅均為25%。 要求: (1)寫出2018年12月購入設備時的賬務處理。(2)寫出2019年12月會計上計提折舊的賬務處理。 (3)寫出2019年12月計提固定資產減值準備的賬務處理。 (4)計算確定2019年度遞延所得稅(遞延所得稅費用)。 (5)計算確定2019年度當期所得稅(當期所得稅費用)。 (6)寫出確認2019年度遞延所得稅費用和當期所得稅費用的賬務處理
我公司是一般納稅人,小微企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會計制度,24年6月成立進行做賬,2025年5月才收到24年1至5月建廠的相關材料,表明在建工程金額有80萬應轉入固定資產廠房,2024年6月到今年5月份共計12個月計提固定資產折舊未計提,現(xiàn)在5月份要補計提28116.51元。如果計入制造費用,肯定會影響本月單位成本單價,可以計入到管理費用去,只去影響本月的利潤嗎?5月這個月我是按正常的計提。
請問老師,一個商品混凝土制造公司采用簡易征收,從小規(guī)模納稅人那里采購了水泥1%普P?,F(xiàn)在就這個情況怎么這份情況說明。麻煩老師給詳細寫一下范例
老師,請問公司為了辦資質委托中介,中介要求交了19個人的保險,錢是從公戶里扣的,實際沒有這些人的工資支出,這樣的支出怎么記賬?
公司內部很多的公司,從一家打款到另一家,入的應收,再支付給供應商,這個打款過程需要來發(fā)票嗎?
你好老師,生產企業(yè),剛生產幾個月,我剛接手,請問原材料出入庫存、成品出入庫(銷售)、做賬,建議怎么干? 目前軟件用的是金蝶沒有領料模塊,用不了, 我打算做賬用財務軟件,庫存這塊另外用軟件,有推薦的嗎?
有一家公司收到內部的款項后,開了一家。然后又支付給供應商也開了發(fā)票。但是這家公司沒有實際的業(yè)務,付給供應商貨款后也沒有實際的入庫。這家公司沒有主營業(yè)務收入,開給內部公司的發(fā)票算不算虛開發(fā)票?
有一家公司收到內部的款項后,開了一家。然后又支付給供應商也開了發(fā)票。但是這家公司沒有實際的業(yè)務,付給供應商貨款后也沒有實際的入庫。這家公司沒有主營業(yè)務收入,開給內部公司的發(fā)票算不算虛開發(fā)票?
老師,員工出差飛機票購買方是單位,備注只是保單號能報賬嗎?
想問一下電腦如何登陸會計學堂滴網站,
還是說這個銷項稅額,無論是普票或專票都需要計入應交稅費,應交增值稅,也就是說都是需要繳稅的?
降龍軟件自動結轉出來的憑證出錯怎么辦
那就是這個季度的稅費全部記到了繳納的那個月份,這個沒有辦法分攤到每個月是嗎?補的社保費用,你明天幫我看看怎么處理吧
一般按季繳納,就按季計提,每個季度末計提一次就行了。不需要每個月計提的。做會計不是越簡單越省事才好嗎
老板問能不能分攤到每個月,所以我想知道有沒有分攤的辦法補交的社保支出怎么處理
在嗎老師???
老師在嗎……
你也可以按月申報納稅。每月末計提,次月15日內申報納稅。
你也可以按月申報納稅。每月末計提,次月15日內申報納稅