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老師,我2022年收到一張材料專票,進(jìn)項(xiàng)稅分錄里沒有體現(xiàn),計(jì)入庫存商品了,但是納稅申報(bào)這塊的進(jìn)項(xiàng)稅報(bào)了,現(xiàn)在我把這筆分錄,沖紅,重新做正確分錄,這樣賬稅是一致的,但是這筆進(jìn)項(xiàng)稅本來是計(jì)入2022年的賬的,現(xiàn)在計(jì)入2023年的賬了,累計(jì)的稅金是對(duì)的,這樣可以嘛?

2023-05-27 23:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-27 23:03

可以的,可以這么做的

頭像
快賬用戶3548 追問 2023-05-27 23:03

累計(jì)的增值稅留底都是對(duì)的,沒有關(guān)系是嘛?

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-27 23:04

你好是的 沒有關(guān)系的

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可以的,可以這么做的
2023-05-27
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:原材料
2023-02-01
您好,我們申報(bào)表沒有錯(cuò)就好辦的,把重復(fù)的分錄沖回就好了,2022年賬面多計(jì)提的進(jìn)項(xiàng)稅也沖回了呀
2024-07-21
你好,學(xué)校有免稅的政策,無票收入不需要繳納增值稅的 看一下你們符合免稅政策吧。
2023-04-08
你好,是的,是這樣的
2023-05-28
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