可以的,可以這么做的
老師,我有一筆2019年的進(jìn)項(xiàng)稅,在19年應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出但是沒做,申報(bào)表在2019年已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,在1月份的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后這筆錢在1月份也繳納了增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?現(xiàn)在因?yàn)檫@一筆申報(bào)表和賬上留底總是對(duì)不上。
老師好,我們是一般納稅人,2022年收到專票,報(bào)稅時(shí)進(jìn)行抵扣了,但是當(dāng)時(shí)做賬時(shí)忘了這應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),直接全部計(jì)入材料了,這種情況,現(xiàn)在2023年針對(duì)那筆的進(jìn)項(xiàng)怎么做賬?
你好老師,以前年度有個(gè)賬是這樣的,收到一張專票,記賬時(shí)直接將進(jìn)項(xiàng)稅款計(jì)入管理費(fèi)用了,但是后來調(diào)整又將計(jì)入管理費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)出來了,月末時(shí)發(fā)現(xiàn),本月都是簡易計(jì)稅的收入,所以又把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,他會(huì)計(jì)分錄是這樣寫的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:管理費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這樣做對(duì)嗎
老師,就是我看見前會(huì)計(jì)他在做賬的時(shí)候一月份認(rèn)證了八份進(jìn)項(xiàng)專票,申報(bào)表也申報(bào)了,但是一月份的賬上只記了五筆,因?yàn)檫€有另外三筆沒有付款,所以他就沒入賬。這樣我的賬上的進(jìn)項(xiàng)稅跟申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅就對(duì)不上了,我二月份已經(jīng)結(jié)賬了,那我把還有三份已抵扣但沒有入賬的進(jìn)項(xiàng)稅額補(bǔ)記錄在三月份,可以嗎?還是這樣操作也可以,到年底對(duì)平就行?
老師,我想問你,我看了以前會(huì)計(jì)去年的賬,都是無票收入,但是沒做稅的,然后有專票進(jìn)項(xiàng)沒認(rèn)證,我現(xiàn)在3月份也有無票現(xiàn)金收入,但收到進(jìn)項(xiàng)專票的,我現(xiàn)在最好是和以前會(huì)計(jì)一樣做賬,還是把無票收入正常做稅出來,再把進(jìn)項(xiàng)專票認(rèn)證掉好呢?這個(gè)是一般納稅人的學(xué)校
對(duì)方是個(gè)體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請(qǐng)問個(gè)體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是,把資本化期間的長期借款利息計(jì)為“長期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級(jí)明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
累計(jì)的增值稅留底都是對(duì)的,沒有關(guān)系是嘛?
你好是的 沒有關(guān)系的